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老师,我们之前跟别人签的贸易居间合同,我们开给谁,对应的进项,都是他们帮安排好,我们先对公付了5万居间费。然后把U盾给他们的,他们操作这些发票对应的资金走账,开的销售发票>购进,资金走完账,剩48334,之前我们账户还有一点点余额,他们转走50600到他们一个 个人卡上,也是居间合同上的个人收款账号,回单上写的报销款,这就是居间费吧,合同上写的不含发票费用,如需发票,税费由我们承担。我想的把之前对公付他们的5万和这笔一起入费用,汇算时候调增,这样可以吧

2025-05-09 13:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-09 13:21

可将对公付的 5 万及这笔款项计入费用,若汇算时无合规发票需调增。但让对方安排进项发票风险大,可能涉及虚开;要确认发票合规性,谨慎处理这种资金走账和发票操作方式

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快账用户2556 追问 2025-05-09 13:39

我们是银行要续贷,银行要求达到一定的销售额 才给续贷,没办法

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齐红老师 解答 2025-05-09 13:41

银行查账吗?不查的话打款到公户就行

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快账用户2556 追问 2025-05-09 13:43

银行不查,就是要求要达到一定的销售额

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齐红老师 解答 2025-05-09 13:45

那你做假的不可以吗

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快账用户2556 追问 2025-05-09 13:46

做假的不行

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齐红老师 解答 2025-05-09 13:49

那你就做未开票收入的

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快账用户2556 追问 2025-05-09 13:54

什么做未开票收入啊,你没听懂,我们是贷款到期了,要续贷,因为我们年销售额低,要续贷,银行说续贷就必须要开票出去,达到一定的销售额。那我们开给谁呢,我们真正的业务也没那么多,所以就找的一个第三方,就是中间人 帮我们搞上游下游,然后我们开票出去,那肯定也有对应的进项发票进来

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齐红老师 解答 2025-05-09 13:55

那就只能是开票开出去,开给自然人客户最好,然后贷款续期成功之后再红冲了

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快账用户2556 追问 2025-05-09 13:57

我们开始给中间人对公转了5万居间费,后来他们把U盾拿走了,他们自己操作上下游的资金走账,走完账,剩下的钱他们转他们自己个人卡了,回单上写的报销款,我说这个报销款应该就是居间费,因为没有居间费发票 ,我就一起入费用,等汇算再调增

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齐红老师 解答 2025-05-09 13:58

嗯,这个是可以的 因为没有发票只能调增

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快账用户2556 追问 2025-05-09 13:59

我们是开给中间人给我们找的上下游公司,这个不红冲

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齐红老师 解答 2025-05-09 14:00

只要是有时间业务就不用红冲

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齐红老师 解答 2025-05-09 14:01

只要有实际业务就不用红冲

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快账用户2556 追问 2025-05-09 14:01

我们开给下游,上游给我们进项发票,同时资金也走账了,产品验收单都有,我问的问题是给中间人的费用,因为没有发票,做费用,汇算时候调增

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齐红老师 解答 2025-05-09 14:04

可以呀 这个直接调增就可以

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可将对公付的 5 万及这笔款项计入费用,若汇算时无合规发票需调增。但让对方安排进项发票风险大,可能涉及虚开;要确认发票合规性,谨慎处理这种资金走账和发票操作方式
2025-05-09
你好,那就代收代付没问题,不要退税
2024-09-04
借:库存现金 36 贷:销售费用 33.03 应交税费-进项转出 2.97
2022-03-08
你好,这个帮你理一下啊,建筑公司签定的总承包合同不要在账上体现,只需要在账上体现你们和材料商劳务合同入账成本。
2019-06-21
你好你给他开电费的吗
2020-12-17
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