您好,2020年会计分录 专门借款利息资本化部分: 借:在建工程 96.67 贷:应付利息 96.67 一般借款利息资本化部分: 借:在建工程 89.67 贷:应付利息 89.67 2021年会计分录 专门借款利息资本化部分: 借:在建工程 20 贷:应付利息 20 一般借款利息资本化部分: 借:在建工程 35 贷:应付利息 35
甲公司于2018年1月1日动工兴建一幢办公楼,工期1年,工程采用出包方式,分别于2018年1月1日、3月1日、7月1日和10月1日分别支付工程进度款1000万元、1500万元、3000万元和1000万元。办公楼于218年12月31日完工,达到预定可使用状态。甲公司为建造办公楼发生了两笔专门借款:(1)2018年1月1日专门借款2000万元借款期限为2年,年利率为8%,利息按年支付;(2)2018年1月1日专门借款3000万元借款期限为3年,年利率为10%,利息按年支付。闲置专门借款资金均用于固定收益债券短期投资。假定该短期投资月收益率为0.5%。甲公司为建造办公楼占用了两笔一般借款:(1)向A银行借入的长期借款3000万元,限为2016年12月1日至2019年12月31日,年利率为6%,按年支付利息;(2)发行公司债券6000万元,于2016年1月1日发行,期限为5年,年利率为8%,按年支付利息。要求:计算2018年应予以资本化的借款费用金额并做出相关账务处理
甲公司拟建造一栋办公楼,有关资料如下: 资料一:2020年1月1日,田公司向A银行借入一笔专门借款2000万元用干建造办公楼,借款期限2年,年利率 5%,每年末支付利息。田公司将建造期间未使用的专门借款闲置资金对外投资,取得固定收益,月收益率为0.3%,年末收存银行。 资料二:田公司建造办公楼还占用两笔一般借款: (1)2020年7月1日,田公司从B银行取得长期贷款2000万元,期限3年,年利率6%,每年末支付利息; (2)2021年1月1日,从C银行取得长期贷款600万元,期限2年,年利率4%,每年末支付利息。 资料三:该办公楼采用出包方式建造,2020年1月1日开工,2020年1月21日因新冠疫情影响停工,2020年4月11日恢复施工。2021年12月31日,该办公楼达到预定可使用状态。 资料四:田公司分别于2020年1月1日、2020年7月1日、2021年1月1日、2021年6月1日支付工程进度款1000万元、2000万元、1000万元和600万元。假定全年按照360天计算,每月按照30天计算,不考虑其他因素。要求: (1)分析说明借款费用资本化期间。 (2)计算2020年借款利息应予以资本化、费用化的金额并编制相关的会计分录。 (3)计算2021年借款利息应予以资本化、费用化的金额并编制相关的会计 分录。
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2020年至2021年甲公司发生的与建造办公楼相关的交易如下:资料一:2020年1月1日甲公司为建造一栋自用办公楼向银行借入专门借款5000万元,期限为2年,年利率为6%,对于闲置资金甲公司将其用于短期债券投资,月利率为0.5%。资料二:除专门借款外,甲公司还有一笔一般借款金额为3000万元,期限2020年1月1日至2021年12月31日,年利率为7%。资料三:2020年3月1日该办公楼开始动工兴建,甲公司于3月1日和6月1日分别支付工程款4000万元、3000万元,2020年7月1日因施工质量问题导致工程停工,11月1日恢复,2020年12月1日因工程进人季节性冰冻期, 完整 题目在图片里
三、乙公司于2020年1月1日正式动工兴建一栋办公楼,工期为1年零6个月,工程采用出包方式,于2020年1月1日,2020年7月1日,2021年1月1日分别支付工程进度款2000万元,公司为建造办公楼与、于2020年1月1日祥银行专门借款3000万元,借款期限2年,年利率为6%,闲置借款用于固定收益债券短期投资,月收益率为0.04%,在办公楼兴建过程中还占用两笔一般借款:(1)向银行借款800万元,期限为2019年12月1日至2022年12月1日,年利率为8%;(2)向银行借款2000万元,期限为2019年1月1日至2023年12月31日,年利率为6%;要求:按年计算该公司应予以资本化的利息金额。
金额多少以上的算做固定资产
应收账款的合同质量扣款是否可以计入营业外支出,营业外支出的二级科目列什么明细?这部分营业外支出在所得税汇算清缴税前扣除是否有相关的政策依据?
计提社保时,计提了14个人的其他应收款个人社保部分,但发工资时,因有一个员工离职,同事没有扣除个人社保金额,直接发放了,那做发放工资账的时候,其他应收款个人社保部分就有余额,这笔账应该怎么做
24年计提的,25年收到发票啦,那发票时附再24年还是25年,然后记账凭证是啥
老师,公司给员工缴纳5月份的社保(公司第一次给员工缴纳社保,新员工),申报的时候选择税款所属期起:2025年5月;税款所属期止:2025年5月,为什么缴费期限是2025年6月30日呢?我现在想要缴纳5月份的社保,缴费期限不应该是5月25日或者5月底结束吗?还是我申报的时候税款所属期填错了吗?请老师指教呢
老师,我想请教一下,我的预收账款不平,应该怎么做呢?
老师,晚上好!我想请教一下
个税首次忘交 是不是不用罚滞纳金
老师,请问一下,申请出口食品生产企业备案,需要先办个电子口岸卡是吗?那要怎么申请呢?个体户可以申请这个备案吗?
老师你好。请问25年1月补缴的2024年7-12月的养老保险,汇算清缴算24年还是25年