直接打款给李三,不是个体户的款不能打款给个体户

嘉华日化化工有限公司(简称嘉华公司)是增值税一般纳税人,纳税人识别号为330100213584125460.2019年1月生产经营情况如下: (1)1月2日,购买原材料A一批,取得增值税专用发票,注明价款50000元,增值税6500。 (2)1月3日,将购买的原材料A全部发往美源化妆品厂(简称美源厂),委托加工成高档化妆品B一批。 (3)1月18日,收回美源化妆品厂加工的化妆品B,收到增值税专用发票注明加工费10000元,税额1300元;全部款项及对方代收消费税均已付清。 (4)1月20日,将收回的高档化妆品B一半用于直接销售,取得不含税销售收入42850元,另一半本月全部领用继续生产高档化妆品C。化妆品B期初期末库存余额均为零。 (5)1月26日,销售化妆品C一批,开具增值税专用发票上注明价款100000元,税款13000,款已收到。 (6)1月27日,将研制生产的新高档化妆品E,总共500件赠送老顾客免费试用,该化妆品无市场销售价格,成本为8000元。 (7)1月28日,销售自产高档化妆品D一批,开出的增值税专用发票上注明价款50000元,货已发出,款已收到。 计算当月应纳消费税额
甲公司为增值税一般纳税人, 主要从事化妆品销售业务,2018 年发生如下事项: (1) 5月,将本公司于2016年10月购入的一处厂房销售给乙公司,取得含税销售额1320 (2) 6月,以附赠促销的方式销售 400件A普通化妆品, 同时赠送200件B普通化妆 品。已知,A普通化妆品每件不含税售价为0. 2万元,B普通化妆品每件不含税售价为0.1万元。。(3)7月,从一般纳税人处购进普通化妆品取得的增值税专用发票上注明的价款为30万元。另外向运输企业(-般纳税人)支付该批货物的不含税运费3万元,取得了运输企业开具的曾值税专用发票。款项已经支付。 销售化妆品适用增值税税率为16%,销售交通运 三知,销售不动产适用增值税税率为教前均已收到,且甲公司取得的增值税专用发票均已通过认榆服务适用增值税税率为10%;款项均已收到, 分录怎么写
甲公司是一家生产化妆品的公司(一般纳税人),所生产和销售的产品包括高档化妆品和普通化妆品。甲公司 本月发生如下经济业务,请根据相关情况回答以下问题: ①销售普通化妆品给某大商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售收入80万元。 ②提供技术服务,开具增值税税专用发票,取得不含税服务费收入10万元。 ③销售高档化妆品给某大商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售收入30万元。 ④购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款60万元,进项税7.8万元(全部准许抵扣)。 要求:请计算甲公司本月需要缴纳的增值税和消费税分别是多少?
1.某化妆品有限公司为增值税一般纳税人,2019年10月发生以下各项业务:(1)从国外进口一批化妆品,支付买价380000元、相关费用20000元,支付货物进口后的保险费用20000元。(2)以价值80000元的材料委托其他厂加工化妆品,取得专用发票上注明的加工费55000元,受托方代收代缴消费税。(3)当月销售化妆品取得销售收入1200000元。(4)当月企业为装修多功能厅购进一批装饰材料,取得的专用发票上注明价款20万元,增值税款为2.6万元。(5)从农民手中购入农产品作为本企业的原料,收购凭证上注明的价款100000元。假设:化妆品的消费税税率是30%,进口关税为20%。要求:按下列顺序回答问题,每问均为共计金额。(1)计算进口化妆品应缴纳的关税;(2)计算进口化妆品应缴纳的消费税;(3)计算委托加工业务应代收代缴的消费税;(4)计算该公司10月份应缴纳的增值税。
1.某化妆品有限公司为增值税一般纳税人,2019年10月发生以下各项业务:(1)从国外进口一批化妆品,支付买价380000元、相关费用20000元,支付货物进口后的保险费用20000元。(2)以价值80000元的材料委托其他厂加工化妆品,取得专用发票上注明的加工费55000元,受托方代收代缴消费税。(3)当月销售化妆品取得销售收入1200000元。(4)当月企业为装修多功能厅购进一批装饰材料,取得的专用发票上注明价款20万元,增值税款为2.6万元。(5)从农民手中购入农产品作为本企业的原料,收购凭证上注明的价款100000元。假设:化妆品的消费税税率是30%,进口关税为20%。要求:按下列顺序回答问题,每问均为共计金额。(1)计算进口化妆品应缴纳的关税;(2)计算进口化妆品应缴纳的消费税;(3)计算委托加工业务应代收代缴的消费税;(4)计算该公司10月份应缴纳的增值税。
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
老师,货从xx化妆品店进的,发票是李三到税务局代开,销售方写的李三,李三是xx化妆品店经营者,那么款可以付给xx化妆品店,还是付给李三?
谁开票谁收款,是李三开的发票不是化妆店开的,直接李三收款
有的老师讲可以付给化妆品店?
说不过去的哈,票款要一致的哈