同学你好,你说的没错了
高新企业第三季度申报企业所得税的时候可以加计扣除申报研发费,但我当时只申报了一小部分,请问现在我可以更正申报把研发费全部填写吗?
老师,你好,我们公司还不是高新企业,只是为了后面申请高新企业不用更改之前的账,现在在申报季度企业所得税申报的时候,需要填写研发费用加计扣除表吗。
老师,我司还没申请成为高新企业,申报企业所得税加计扣除是选企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除(科技型中小企业按100%加计扣除)还是企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除(其他企业按100%加计扣除)吗
高新技术企业申报季度企业所得税的时候,在哪里填报研发费用加计扣除?
企业是小微企业,同时也申请了高新企业,高新企业研发费用加计扣除,可以在申报企业所得税的时候扣除吗?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
是第二年汇算的时候填报吗,还是也说每个季度预缴的时候也可以扣除?
好像是第三季度就可以我记得是这样
小微企业和高新企业关于所得税的优惠政策,相比较是不是小微的更优惠一些
嗯,小微企业有所得税率优惠
利润小于300万,税率只有5个点
小微企业现在所得税减免政策是什么样的
只要利润不超过300万,都是5%的税率呗
就是刚才说的这个!
超过300就要全额缴税了
回答满意可以给个5星,谢谢
同学你好,刚好帮你找到一个小微企业的优惠截图