您好,必须每月申报哦,没有工资也是需要0申报的
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
就是当月零申报吗
您好,是的,是这么理解的哦
那每个月计提的工资是根据每个月申报的来吗
您好,是的,申报工资和计提要匹配上的哦
那申报了工资,也计提了,汇算清缴还没有发放需要更正个税申报吗
您好,不是更正,我们要纳税调增,这个不让税前扣除
就是调增还需要更正个税申报吗
您好,这些工资以后还要发的嘛,不用更正的哦
那当时申报计提了也用现金做了账怎么弄
您好,那就是已经发工资了嘛,发现金也是发工资的
没有发呢,我弄现金先做了账了,我以为计提就是要发呢
哦哦,不要用现金做平,这样我们的账就不对了,现金根本对不上嘛
那现在怎么弄,怎么调整
您好,以前的不管了,就当已经发了,也不用去纳税调增了
那我这汇算清缴利润是负的怎么弄
您好,利润为负就是不用交所得税嘛,亏损的,这个很正常的呀
那不是就没办法算税负了,那汇算清缴所得税那张表怎么填
您好,亏的公司各着呢,我们可以计算增值税税负嘛