2000×(1%2B13%)就是含税的销售金额
表外资产啥啊啊啊啊啊
总收入13万多一点,为什么还要补缴个税2000多啊,别人都是退税,我为啥要补啊?
这是啥时候交税啊啊啊啊
收税点是啥意思啊啊啊啊啊?
收税点是啥意思啊啊啊啊啊?
公司材料盘要交增值税吗
考一门中级财管,从现在开始还来得及吗,听课好像没时间了,要怎么备考,老师帮忙指点指点
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
这里的这个2000 它不叫不含税销售额吧
不含税售价就是不含税销售额
这个 2000 加不含税销售额?你只说对不对
2000本身是不含税销售额,加上增值税才是含销售额
这个式子也可以写成 300✖️200 ➕2000➕2000✖️13% 对不
这样分开写,2000是不含税价,加上2000×13%是销项税额。不含税价加销项税额就是含税金额
是的,2000是不含税价,加上2000×13%是销项税额。不含税价加销项税额就是含税金额
第 7 题这样写咋就不对了啊
200✖️1200➕1200➕1200✖️13% 算出来和上边的不一样
购入的存货用于集体福利,是以不含税价进价%2B增值税作为福利费,不是视同销售。因为进项不能抵扣,要计入福利费
这道题是视同销售好吧,你仔细看看自产的产品对职工发放福利,
这哪有购进啊?
那个是自产的就直接按含税销售价=200*1200*(1%2B0.13) 1200*(1%2B0.13)就是销售的每台价税合计