2000×(1%2B13%)就是含税的销售金额

表外资产啥啊啊啊啊啊
总收入13万多一点,为什么还要补缴个税2000多啊,别人都是退税,我为啥要补啊?
这是啥时候交税啊啊啊啊
收税点是啥意思啊啊啊啊啊?
收税点是啥意思啊啊啊啊啊?
老师,假设我们公司2024年年底利润总额再加上减去永久性差异的因素,最终调整完后应纳税所得额是150万,我们是小微企业,则计提所得税费用7.5万元,借所得税费用贷应交企业所得税,,,等到2025年5月因为2024年年底一笔计提的费用没有收到发票,费用5000元,这个时候我们纳税调增5000,补税250元,做借递延所得税资产250元贷应交企业所得税250元,再借应交企业所得税250元,贷银行250元,,假设我们2025年6月收到了发票进行追补,收到退税,分录是不是直接借银行250元,贷递延所得税资产250元,这样不是
小规模纳税人可以接受3个点专票吗
老师有个这样的问题,公司做个人的房屋代扣代缴的个税,我的分录是这样子的,借:其他应收款-个人所得税 贷:银行存款 收回个税的时候,借:银行存款 贷:其他应收款,是这样可以吗?没有通过应交税费,个税。
老师,公司的门面房对外出租,都涉及什么税,一部分自用的房产,一部分对外出租的,房产税我该如何申报
老师,公司是认缴制,现在实收资本还没有齐全,可以分配利润吗?
老师,应付股利如何做分录中间还有代扣代缴的个税
老师好,软件•固定资产管理系统,这个应该放哪里
刘艳红老师,我已经把剩下的写完了,你帮忙看下是不是对的
老师,产生的所得税可以弥补企业几年的亏损啊
老师问下,公司收到的保险公司理赔款这个是入营业外收入然后不交增值税了对吧,公司是一般纳税人
这里的这个2000 它不叫不含税销售额吧
不含税售价就是不含税销售额
这个 2000 加不含税销售额?你只说对不对
2000本身是不含税销售额,加上增值税才是含销售额
这个式子也可以写成 300✖️200 ➕2000➕2000✖️13% 对不
这样分开写,2000是不含税价,加上2000×13%是销项税额。不含税价加销项税额就是含税金额
是的,2000是不含税价,加上2000×13%是销项税额。不含税价加销项税额就是含税金额
第 7 题这样写咋就不对了啊
200✖️1200➕1200➕1200✖️13% 算出来和上边的不一样
购入的存货用于集体福利,是以不含税价进价%2B增值税作为福利费,不是视同销售。因为进项不能抵扣,要计入福利费
这道题是视同销售好吧,你仔细看看自产的产品对职工发放福利,
这哪有购进啊?
那个是自产的就直接按含税销售价=200*1200*(1%2B0.13) 1200*(1%2B0.13)就是销售的每台价税合计