您好,这个的话是属于免税贸易是退税

厂家没有进出口权,找了贸易公司出口。贸易公司只收取了佣金。但厂家直接开票给贸易公司,贸易公司再开出口发票。那么税局退税备案时,是自营退税?还是代理退税?
老师,请问一下,我们是要做进出口贸易的,请问这个免抵退退税,和免退税有什么区别呢?
贸易出口退税和生产出口退税哪个退税会更多
老师,我们公司有两个,一个贸易,一个工厂,是否可以订单下给工厂,再由工厂开票给贸易公司,由贸易公司来出口,申请出口退税?这样操作有没有什么税务风险?
工厂出口进项认证发票要选择抵扣勾选还是退税勾选,跟贸易公司有区别吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
哪些是免税产品,免税和退税区别是什么?
您好,免税的话是属于购进并出口这个是免税,退税是经过生产加工,这个是退税
免税是购进并出口是国外购进还是国内购进?
这个肯定是国内购进的了