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你好,我们和商家结算假如商家应返还给我们的服务费A+B项目是64903元,C业务128000客户把收入打给我们了本来是应该直接给商家的,所以我们拿128000-应收的服务费64903=63097 我做内账 可以把63097直接计入C的成本吗 如果不是正确的怎么做

2025-05-13 14:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-13 14:47

你好可以 内账可以的

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快账用户8801 追问 2025-05-13 14:53

能不能说下这笔业务按照正确的做分录应该怎样做

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齐红老师 解答 2025-05-13 14:57

按照外账 借应收账款64903+128000贷主营业务收入应交税费, 然后支付给C公司的借主营业务成本64903贷应收账款

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快账用户8801 追问 2025-05-13 15:41

做内账的时候可以把实发工资直接记工资 社保直接记管理费用-单位社保 管理费用-个人社保 不需要利用其他应收可以吗

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齐红老师 解答 2025-05-13 15:42

可以的,这个按你单位规定来就行

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快账用户8801 追问 2025-05-13 17:47

如果内账 这个账户转账到那个账户 比如对公账户转法人个人账户 只记对公账户法人账户转入对公10000 法人个人表格没记这个10000 数据就不准确吧

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齐红老师 解答 2025-05-13 18:12

贷其他应收款,个人贷,银行存款 做这个,这个个人账户用了其他应收款。

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你好可以 内账可以的
2025-05-13
你好,原则上应该是谁收款谁开票,然后看看你们之间的协议约定怎样规定的
2022-06-29
一、成本结转: 主要包括安装人员工资、安装辅料成本、安装设备折旧等。按实际发生情况计算并在当月完成安装项目后汇总结转。 二、进账勾选: 明确安装服务费收入为应税服务收入。收到 A 公司进项发票按内容在增值税发票综合服务平台勾选认证。对安装服务费收入按 9%税率计算销项税额
2024-11-03
同学你好 这个发票咋开的
2021-08-26
你好 1.    那B给你开票2.3万 ; 这个2.3万是什么款项的  
2022-08-02
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