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工业新建设企业,一般纳税人,未决算,暂时也没有任何生产。现在将采购国内一种产品,直接卖给日本,税务上怎么做?

2025-05-14 05:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-14 05:35

您好,增值税中采购可抵扣进项,出口免退税。成本费用可扣除,符合条件可享优惠,比如小微企业所得税5%。附加税符合条件可优惠,如小微减半。日本关税按HS编码确定,部分产品零关税;消费税税率10%,有部分商品低税率。

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快账用户4787 追问 2025-05-14 08:49

属于贸易行为呗?按贸易企业的政策来做是不?我们不是小微。

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齐红老师 解答 2025-05-14 08:52

您好,是的,理解对的哦,是贸易行为,按一般人贸易企业政策做, 我现在去税务局有点事,信息晚些回复哈

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你接手内账想要搞清楚成本,首先得知道总成本是多少生产了多少产品相除就是单位产品的成本,而这些需要的数据就是需要获取到的了。
2021-08-12
您好。 您的意思是旧公司因为一些事情,不可能在继续以旧公司名义生产经营了是吧。
2020-10-15
你好 销项=8000*50*13%+6000*20*(1+10%)*13%=69160 进项70000 当期不用交纳增值税,有留抵70000-69160=840
2021-05-06
同学你好  计算本企业应缴纳的增值税。——销项50*8000*13%加上20*6000*(1加上10%)*13%-70000
2021-05-06
同学你好 稍等我看下哦
2020-12-22
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