收到建筑材料,但没有收到发票时,暂估
老师,我报所得税的时候我暂估了成本,那我的账也是这样暂估还是不用暂估,按照实际发生的来?后面成本票来了,入账就可以了?
老师,你好。我们以前暂估入账的多了,成本也结转多了,现在要调平暂估入账的金额,是否可以做如下分录?借:应付账款-暂估入账 贷:主营业务成本
老师好,成本发票还没收回来,季报时可以暂估成本吗?暂估的依据是什么(用什么作为暂估成本的附件)?
就是我做暂估成本的时候:借:主营业务成本,贷:应付账款——暂估款 收到发票时:借:主营业务成本,贷:应付账款 红冲暂估成本:借:红字主营业务成本,贷:红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗?
建筑公司第四季度成本是否可以暂估,明年1月补成本票符合税法吗?
还有其他的情况吗
主要就是这个情况哦
有的时候缺成本票的时候 可以暂估吗 现实中有人这样做吗
现实中的,但这是不规范的