不合规,你开出去的发票是13%

老师好,能咨询一下么,我们是小规模公司,安装监控的包含材料及设备,合同签订工期一个月,当月就开票确认了收入,与合同金额一致,开发票内容是监控升级改造服务费。这个确认收入的会计分录就是上面我写的,那月底结转项目除了人工费就没了,会计科目怎么分录合适呢?用不用算工程毛利
我公司是一家一般纳税人文化发展有限公司 主要做文旅景区多媒体服务 进项有硬件设备13个点比例大概一半 也有6个点设计进项 那我们开给客户的发票税率应该开几个点的 之前都是全部开6个点的发票 但是合同签订时约定6 就是设计服务包含了采购设备的金额在里面 合同签的设计服务 这个时候发票怎么开?
老师好,我公司跟外部一个公司签订的设备采购协议,当时谈合同的时候说好要把合同金额多谈50万,后期外部单位给我公司返这50万,我公司给他们开技术服务费发票,这样会被判定为虚开吗,我公司实际有个研发团队,自己开发了一套智能监控系统,签的这50万的合同约定的是对方使用我们开发的系统,我们提供基数服务 这样会不会有风险
老师好,我公司跟外部一个公司签订的设备采购协议,当时谈合同的时候说好要把合同金额多谈50万,后期外部单位给我公司返这50万,我公司给他们开技术服务费发票,这样会被判定为虚开吗,我公司实际有个研发团队,自己开发了一套智能监控系统,签的这50万的合同约定的是对方使用我们开发的系统,我们提供技术服务 这样会不会有风险
老师好,我公司跟外部一个公司签订的设备采购协议,当时谈合同的时候说好要把合同金额多谈50万,后期外部单位给我公司返这50万,我公司给他们开技术服务费发票,这样会被判定为虚开吗,我公司实际有个研发团队,自己开发了一套智能监控系统,签的这50万的合同约定的是对方使用我们开发的系统,我们提供技术服务 这样会不会有风险
五金粉末涂料 成本需要怎么结转成本呢
1月支付的所得税怎么计提啊?
老师,供货商采取寄售方式销售商品,次月按照实际销售数量和一定比例结算供应商供货款,怎么做分录及税务处理
请问个体工商户增值税减免的部分,就是一个季度不满30万转为营业外收入这笔,报年度汇算清缴填哪里
老师您好!企业是生产卫生用品的,老板买手机开了专票回来,那么这个专票的税额能用来进项抵扣吗?
我们准备合作的一家上游企业,我们让他们提供完税证明,然后他们提供不出来交增值税和企业所得税的完证明,一年都不交一分增值税,企业所得税,这类企业有没有什么风险的?
老师,现在公司寄售商品,都是次月结算上月的销售成本,怎么做入库呢
工商年报社保模块可以不申报么
农户自产自销咸鹅税点多少?
个人代开了货物发票,这里还要进行经营所得的汇算清缴纳,在开票时已经交了增值税和经营所得税
那我应该全额开13个点的技术服务费给客户?还是把进项的发票不抵扣了?
那我应该全额开13个点的技术服务费给客户?还是把进项的发票不抵扣了?怎么样才更合规?
不是开技术服务,你给对方改造的开劳务改造。如果有销售设备的开设备。如果你开技术服务的话,税率不对,税率是6%。可是你这个不属于技术服务。查到税务局会要求你们调整的。
可对方给我们签的合同就是打包成集成服务,6%的税率,我现在都不知道要怎么给他们开发票才更合规
你们签订的合同是什么?你们有用的软件吗?
我们签的合同就是改造集成服务,税率6%,我不知道你问我有用的软件是什么意思?
技术整合:将不同平台、应用或数据源(如硬件、软件、数据库等)通过标准化接口或中间件连接,形成统一的管理平台。 数据集成:通过ETL(提取、转换、加载)等技术实现多源数据的统一处理与分析,典型场景包括数据仓库构建。
集成服务是这么来的。
软件客户原来就有,我们就是提供了管理平台,显示屏,解码器,交换机,电脑,这些硬件设备,然后就是签的改造集成服务,里面还包括了维保费用。
那你就开集成服务 但是不能保证没有问题。
集成服务是6%吗?
是的对的,是6%的税率。
好的,谢谢老师!
不用客气,工作愉快