你好,你最好就是更正申报了,按他的要求申报。
老师,我今年补提了去年的餐补10240元,汇算清缴的时候资产负债表和利润表怎么调整
老师老板出差的补助,先给挂账暂时不付款,这样可以不
汇算清缴补交企业所得税,怎么做分录
筹建期间的房租,装修费计入哪里?谢谢老师。
老师,控股公司借钱给投资公司,需要交印花税吗?
老师,请问下公司库管交接,需要会计必须在场?我们公司库存数只有库管有详细数据
个体工商户要做账吗?
老师,我要计提社保,计提的时候计入管理费用一部分,计入销售费用一部分,这地方怎么取数,只有单位部分总的
科目余额表和试算平衡表一样吗?区别在哪?
1.适用增值税免税政策的出口货物劳务,其进项税额不得抵扣和退税,应当转入成本 一般纳税人外贸企业出口货物适用免退税办法,出口业务享受免征增值税,相应的进项税额予以退还。资料来源:财税〔2012〕39号文件 老师,这两个法条不矛盾吗?
更正申报怎么操作啊?我打开原来的申报表,没有可选更正的地方
你好,你可以参考一下这个税务局的说明,如果你们这边的不一样,你可以问一下当地12366。https://tianjin.chinatax.gov.cn/nsrxt/11200000000/0500/050011/20241119091437160.shtml
老师,我正在做更正申报,小微企业的减免税额,代码请问是多少啊?没有找到
小微减半的那个
我点提交后,自动就是减半后的金额了,请问这个提交了,之前已缴纳的金额,填到哪里?或该怎么退回?
你好,你现在报的所属期是什么时候?你之前申报的所属期是什么时候
这个你要填到已经预缴的金额里面。
都是24年1月31日,已经预缴的金额,在哪里填写?
你好,你把你的申报表截个图来
就是这个界面
你好,你点击修改进去,应该有让你填写的界面。