咨询
Q

和答案不一样,看一下资料1我写的对不 如果不对,错在哪里呢?

和答案不一样,看一下资料1我写的对不
如果不对,错在哪里呢?
2025-05-16 10:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-16 10:02

你的答案有误。问题在于: 结算货款时,不应再用 “应收账款” 过渡,直接按实际收款贷记 “主营业务收入” 、借记 “银行存款” 等。 4 月 30 日未提及收回剩余商品,无需做 “借:库存商品 贷:发出商品” 分录,你多做了这步处理。

头像
快账用户7562 追问 2025-05-16 10:13

题目中说了一共5万件,卖了3万件,所以还剩下2万件,最终商品没有售出,甲公司收回剩余产品。

头像
齐红老师 解答 2025-05-16 10:19

1. 4 月 30 日结算货款时应收账款使用错误 在实际结算货款时,乙公司是将扣除手续费后的款项直接汇至甲公司银行账户,是通过银行存款科目核算收款,不应再通过应收账款过渡 。答案中直接贷记主营业务收入、借记银行存款等更简洁准确。你多做了应收账款的借贷处理,属于科目使用冗余。 2. 对剩余未销售商品处理有误 题目中未提及剩余未销售商品需要在 4 月 30 日做转回库存商品处理 。只有在明确表示收回剩余商品等情况下才做 “借:库存商品 贷:发出商品” 分录,这里 4 月 30 日只是结算已销售部分,不涉及剩余商品转回,你写的 “借:库存商品 200 贷:发出商品 200” 属于无依据处理。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
好的,请稍等会尽快解答的。
2021-07-16
同学你好,我给你看,请稍等
2024-05-24
同学,你好,我来计算一下,你稍等。
2021-08-03
第一个没发生减值不需要计提呀
2022-05-23
后面的计算搞混了吧
2022-08-14
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×