咨询
Q

老师,你好!想请教一个问题,我们本年报废了一辆车,之前年度已经计提完折旧,我们2024年拉去报废了,没有收益,直接按账面净残值100元转营业外支出了。那么我需要填报A105090固定资产损失那一栏次吗?如果要,我具体则在哪一列填写呢?谢谢!

老师,你好!想请教一个问题,我们本年报废了一辆车,之前年度已经计提完折旧,我们2024年拉去报废了,没有收益,直接按账面净残值100元转营业外支出了。那么我需要填报A105090固定资产损失那一栏次吗?如果要,我具体则在哪一列填写呢?谢谢!
2025-05-17 17:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-17 17:53

没有计提准备的,第一列填写100元 这个损失准备在税前扣除嘛?

头像
快账用户5051 追问 2025-05-17 18:41

没有计提减值损失哦

头像
快账用户5051 追问 2025-05-17 18:42

不好意思,刚刚看错了。就是这个损失要调增吗

头像
快账用户5051 追问 2025-05-17 18:42

后面的资产计税基础要填写吗

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,同学,正在进行计算中
2023-06-14
你好! 1,印花税是肯定要交的,印花税纳税义务发生时间为纳税人订立、领受应税凭证或者完成证券交易的当日。签合同就要交印花税的。
2022-01-16
同学你好 上面的开始说的对,分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳 你们是什么准则就用什么科目,不用改 实操有建筑行业的,也有课程
2020-10-09
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×