你好,这个你更正减少的话正常是减少税款的。

老师好,公司要办理股权转让,注册资本是100万,旧股东出资30万后就没有钱出资了,剩下没有出资的70万就引进了两个新股东。两个股东呢就分别占35和5%。我这种算股权转让吗?股权协议没有转让金额,就只是对剩下的未出资金额做出资。那我们的计税金额应该是多少?
暂估金额和发票金额不一致,报表怎么调整?
老师,酒产品月度返利是计入营业外收入,还是冲减主营业务成本啊?
老师,预付给别的公司的款项,已经付了,附件只有银行回单,附件是不是还得有收款方开的发票?这种预付款的是否开发票?
行政单位劳务派遣工资是劳务费,属于人员经费还是日常公用经费
老师今年利润比去年同期增长是不是(今年减去年)除去年乘100
同事加班打车用是朋友帮忙打车,发票抬头是公司,但是下面出行人是朋友名字,这种发票能用吗
老师,如果, A开给B一张承兑 ,不是货款。B再转给C。 实际上A和C是关联企业。 B这样转一下承兑,账面上是不是可以不留痕迹?就是转一下B有财务风险吗?
老师,去年有盈利,汇算缴交交了所得税,费用产生在今年,那么今年的利润可以扣除这个所得税费用吗
老师,请问一下员工投诉移除2022年工资9590 ,2023年工资41128 2024年工资41100,更正汇算清缴了。分录要怎么调整吖?财务报表要如何调整吖?原来分录借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 发放 借应付账款工资 贷其他应收款 法人。今天补缴纳2022年税款➕滞纳金5000元。24年更正企业所得税弹出这个提示,我直接改利润表就行了,还是资产负债表也要改哦。
我现在不知道系统怎么算的,就是其中两个人 的个税跟之前申报缴纳的税款金额一致,
你好,你说之前多报了收入,比如之前报15000,现在报14000,正常应该退税。
还有个问题就是我多报了收入的这几个人已经离职了,所以我必须还要把个税更正上,不然明年汇算清缴,对方肯定申诉
你好,是的。是要更正的。
这种情况我是不是应该去大厅更正,还是怎么办比较好,还有个问题就是我退税会不会查账啥的,我都服了,我这个主要是工资表拿错了,相当月一个月的工资申报了2次个税
你好,是的,一般都是去大厅更正。
你这个还建议你去跟员工协商下。
老师,这个怎么协商比较好,现在所有的统计出来是离职的4个人,我给对方多申报了各3000多
其他好多人都在职呢,我可以下个月给他们少申报工资然后把总数对上
你好,其他的在公司的你可以这样 已经离职了的,因为可能涉及到申诉的问题,所以先跟他们沟通一下。另外如果有多交的税,到时候可能还要找他们收回来。
好的,我明白了老师,我想问下就是一般情况下是不是还是不要退税的好,
你好,,其实个税一般没什么关系的。