您好,如查你不好理解,就理解为于折价销售了,假设税率为9% 借:银行存款等 10000 贷:主营业务收入9174.31 应交税费——增值税(销项) 825.69 然后按成本结转就可以。
老师,请教一个问题,某涂料生产企业系增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,主要生产销售各种涂料,适用的消费税税率为4%。该企业生产的甲涂料,每桶成本为40元,平均售价为60元/桶,最高售价为70元/桶,以上价格均为不含税价。2020年6月发生下列业务。与某建材公司协商用,用1000桶涂料换取各种装修材料,用于新建办公楼装修。该企业的会计处理为: 借:在建工程 40 000 贷:库存商品 40 000 分析回答下列问题。 1.指出该笔业务会计、税务处理存在的问题。 2.做出正确的会计处理。 3.从纳税筹划的角度分析,应如何处理该笔业务并做出会计处理。 4.正确的业务处理能为企业带来的节税收益。 5.应税消费品生产企业在消费税计税依据及应税消费品定价的纳税筹划中常用的做法有哪些?
4、某市彩电生产企业为增值税一般纳税人,2019年度7月有关经营业务如下:(1)赠送彩电一批,不含税价值8600万元,与彩电配比的销售成本5660万元(2)转让技术所有权取得收入700万元,直接与技术所有权转让有关的成本和费用100万元(3)7月1日出租房屋3年,一次取得不含增值税租金收入360万元(4)接受原材料捐赠取得增值税专用发票注明材料金额50万元、增值税进项税金8.5万元(5)取得国债利息收入30万元(6)企业将一批自产市价20万的彩电用于职工宿舍,成本12万。(7)企业库存的一批外购50万原材料,因为洪水原因损毁,购入时取得了专票。(8)将一批100万元货物由总公司移送到外省分支机构对外销售。要求:请分别说明每一项业务对应的企业所得税的处理。
2008年4月,某审计组对甲上市公司2007年度财务收支情况进行了审计。有关销售与收款循环审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对该公司内部控制进行调查时了解到: (1)销售部门主管审批赊销信用。 (2)销售部门负责收取货款。 (3)发货部门在发运产品的同时开具销售发票。 (4)负责应收账款记录的人员定期寄送客户对账单。 2.2007年2月,该公司销售给客户A一批产品,价值200万元,销货合同约定客户A如果20天内付款可给予2%的折扣,该公司确认的营业收入为196万元。 3.2007年3月,该公司收到客户B退回2006年购人的产品一批,价值20万元,审计人员决定对其账务处理的正确性进行审查。 4.2007年8月,该公司收回以前年度已转销的一笔坏账30万元,其账务处理为: 借:应收账款300000 贷:营业外收入300000 同时,借:银行存款300000 贷:应收账款300000 5.审计人员审查该公司销售费用明细账时,发现包含以下项目: (1)没收客户逾期未退回包装物的押金5万元。 (2)销售部门人员工资40万元。 (3)产品广告费100万元。 (4)客户购买价值50万元的产品后发展
A企业发生如下业务,一,向B公司销售日用化妆品,化妆品的数量为800件,单价为230元,总金额为184000元;二,a企业将自产的化妆品作为本月月员工福利,发放60套对外销售价格为200元的化妆品;三,将外购的香料与运往c公司委托加工香水,共委托160 kg,每千克40元的香料,总金额为64000元,;四,收回委托加工的香水精境支付加工费9000元和代垫辅料1000元,五,支付受托方c公司代垫的消费税税额13058.82元;六,缴纳4月份消费税,化妆品(15%)缴纳25000元,果啤(250元/吨)缴纳30000元,白酒缴纳17700元。七,将自产果啤20吨销售给华联超市,每吨单价为2600元;八,销售自产粮食白酒20吨单,每吨售价2500元,生产成本每吨1500元,随同白酒出售单独计价包装桶300只,每只售价十元,成本价五元。 问:图中的应交税费,应交消费税的明细账该如何写?
1、香宇食品加工厂为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,请根据该厂发生的业务做出正确的会计处理: (1)10月1日,公司将自产的熟食礼盒和外购的花生油作为福利发放给本公司职工。每名职工发放一个礼盒一桶花生油。单位共有职工37人,其中,管理人员10人,车间管理人员2人,生产工人20人,销售人员5人。礼盒单位成本 40元,市场售价每盒60元(不含增值税)。花生油进货时每桶单价50元,进项税额已经抵扣。请编制发放福利及分配费用的会计分录。(20分) (2)10月6日,通过银行转账发放工资15万元,同时,结转代扣款项,包括,个人所得税1.6万元,社保费2.2万元,住房公积金3.3万元。(10分) (3)10月31日,计提当月应付工资,其中,管理人员工资10万元,车间管理人员工资1.6万元,生产工人工资8万元,销售人员工资2.5万元。同时按照 工资的10%计提社保费,按15%计提住房公积金。(10分)
请问老师,3月份的工资,在当月时候提前发部分3月工资,4月份的时候银行没划走那么多钱,因为部分3月份提前发了,应付职工薪酬-工资和银行存款金额对不上,该怎么做账?按实际银行划扣的剩下的工资,做到借方应付职工薪酬?
以上两张图片如何辨别使用账面价值或公允价值 另外图一为啥差额是投资收益而不是其他业务收入,如何辨别差额对应的会计科目
老师好~咨询下,股权转让工商变更和税务变更,目前办理时点是先完税,工商才能继续办理。这种操作大概是从什么时间开始的。早期工商变更是不是不需要税务前置,可以仅做工商变更吗?
多计提的折旧比本年折旧额大,汇算清缴时怎么填写?
本月缴纳2024年汇算清缴的企业所得税,该怎么做分录?
全面一次性奖金,汇算清缴怎么退不了个税
老师请问一下现金流量表中的收到其他与经营活动有关的现金,包含从银行账户活期专到定期的资金吗,做了借:银行存款(定期)贷:银行存款(活期谢谢
做样品的成本怎么做账
老师。资产负债表应交税费有负数500金额,填写年度汇算报表资产负债表该怎么调呢
超过3年的应收账款可以做坏账吗?实务操作上需要准备哪些原始单据
赠送的40桶不需要视同销售再确认收入,对吗?
您好,你那不符合视同销售的条件。再换个角度本就没收钱,再额外的去交税,你说老板会同意不?