预收为0,应收增加对应金额
资产负债表上预收账款是负数,要把余额调到应收吗
为什么科目余额表应收账款是平的,资产负债表却出现应收账款正数,导致资产负债表不平,要怎么调平
资产负债表应收账款期末数负数怎么调整,调到预收吗
老师,资产负债表里面的其他应付账款是负数,如果我把他调到其他应收款里面,那么资产负债表的资产总额是不是会发生变化呀
想问下资产负债表应收账款和预收账款都是负数该怎么调成正数呢?
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
听不懂,现在应收账款是负数,怎么调啊
比如应收账款—1000万,预收是0,右边调成预收是1000万,左边应收调成0,那就会到账左右不平衡
应收与预收 同时加上1000万,不会导致不平