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老师好,先支付了 房租 借 其他应付款 贷 银行存款 然后正常摊销 借 管理费用 贷 其他应付款 后面发票过来了 ,这个发票放到凭证哪里 还是这个进项税额 怎么处理 借 进项税额 贷 什么?

2025-05-20 06:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-20 06:29

也就是说发票开具日期比付款晚吗?然后开票金额和付款金额也不一样?

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快账用户3626 追问 2025-05-20 06:30

发票比付款晚 金额是一样的

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齐红老师 解答 2025-05-20 06:41

嗯嗯好的,如果房租用来日常生产经营用,进项税要一次性抵扣的,由于预付款金额已经包含进项税,所以拿到发票后,进项税额贷方计入预付款就可以

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快账用户3626 追问 2025-05-20 06:42

嗯 好的 这个发票的话应该放到什么地方

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齐红老师 解答 2025-05-20 06:43

就是借管理费用_分摊金额,进项税_全额,贷预付账款或其他预付款_借方合计额

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齐红老师 解答 2025-05-20 06:45

付款和开票时间没有跨年吧?预付房租没有发票也可以先摊销,后期拿到发票贴到摊销开始月份,也可以再写一份说明备查。

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齐红老师 解答 2025-05-20 06:46

但没有发票,房租不可以税前扣除,所以只要在汇缴前拿到发票都可以。一旦超过汇缴期开票,那就要把摊销的房租调增补税

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快账用户3626 追问 2025-05-20 06:48

明白了,谢谢老师

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快账用户3626 追问 2025-05-20 06:49

老师,我在问下 是不是汇算调增补税,账上就不用在做任何处理了

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齐红老师 解答 2025-05-20 06:49

不用客气的哈,麻烦给个好评吧

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齐红老师 解答 2025-05-20 06:54

嗯嗯是的,不用做账务处理了

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