如果试生产阶段的产品不符合存货确认条件(如无法销售或无经济价值),则所有相关成本(原材料、人工、费用等)应直接计入当期损益: 借:管理费用/研发费用 贷:原材料/应付职工薪酬/银行存款等

请教:公司新成立,产品处于试生产阶段,还不形成销售,这阶段的工人工资、车间领用物料等消耗,进什么科目呀?
生产车间工人工资,房费,电费,原材料费用怎么记账
企业在试生产阶段,免费给客户加工产品,材料人工制造费用等成本计入哪里,
生产制造企业,客户返修产品,以及售后服务领用的材料及发生的人工费用如何账务处理
公司做传感器的组装业务,目前还在测试研发产品的阶段,购买的原材料以及生产测试设备的折旧可以进研发费用吗?
老师,哪些行业需要交文化事业建设费
老师,你好,小规模给天猫开服务费,收入有如实申报,以前申报的时候直接跟放货物里面没提示,今天这么申报,监控到,服务栏数据跟发票不致,我要是填服务,又说没有这个税种,
股权变更税务没变过了一年多了会有滞纳金或者罚款吗
库存账上发现白糊精不够,出库了黄糊精5kg,这个如何调账
老师,个体工商户去年年末留存利润-3071.98,上季度0.04的利润收入,在填写资产负债表时,咨询的一个老师让“应弥补的亏损”填3071.94,留存利润填0,我是想问一下,那下个季度呢,留存利润这里怎么填?是本年应税所得弥补亏损后的本年利润吗?只要没有弥补完亏损就一直填0,是这样吗?
老师好,请问计提印花税的分录有必要在税金及附加下面增加印花税这个科目吗,主要之前在税金及附加计提过城建税等附加税,如果增加的话那城建税那些要怎么设置子科目
在电子税务局申报报表时,有一个选项 是不是适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业 这个是具体怎么区分
老师,老师,商贸型出口企业样品出口未报关,要交增值税吗?
朴老师,我在理24年的账,理出24年应交印花税20但没有交,然后现在在26年补交的25(20是税款,5元是滞纳金),那交的这笔印花税就在当期(26年)计提和缴纳吗?24年已做完汇算清缴,当时的账是没有计提印花稅的,我需要反结账到24年去计提这笔印花税吗?把报表改完了再更正24年的汇算清缴?
从代账公司接手,个税扣缴,怎么在自然人电子税务局里添加这个企业,我已是财务负责人,
那可以销售的呢?如果计入产品成本那这个成本就是天价了
你好,你如果是生产了产品的话,确实是计入产品的成本。
那可以领用的直接材料和直接人工计入生产成本,其他的记管理费用吗?
你好,可以的。操作没问题。