外经征经营地涉税事项反馈表是企业向税务机关反馈经营地涉税信息的文件,属于税务管理的一部分,不是核销

老师,您好,请问一下,我现在要缴销掉外经证,税务局那边让先补交环保税之后才能提供经营地涉税事项反馈表,交这个环保税的依据是什么呢
请问跨区域涉税延期后续工作是什么?报验是什么意思?在经营地报验还是机构所在地?挂靠的对方预缴税款需要把单据寄回公司吗?账务怎么处理呢?
请问老师跨区涉税事项反馈表和增值税及其他税预交表是在机构所在地税务局电子税务局网上申报吗,还是在项目所在地办理?
我们在跨市办的外经证还没核销,但是我们企业经营地址发生变化,税务搬迁,我们应该怎么做? 税务搬迁,外经证怎么处理 是不是要做反馈核销
跨区域涉税事项已经预缴了税款并做了反馈,一般什么时候能在机构所在地税务局抵扣,是次月吗
老师,你好,请问母子公司,母公司借支给子公司的钱,可以转为投资款吗
25年的汇算清缴已经报完是按审计调整后的报表申报的,其中有70万的收入挂在应收账款里是因为开票限额开不了这么多票所以才按每个月一点点开,所以汇算清缴我就按审计调后的报了其中就包括了这70万 但是我账上是得在26年的时候体现收入开票但这部分又在26年了那预缴企业所得税的时候就重复了 那我这边怎么操作稳妥一点呢,可以冲减收入吗?还是26年汇算时调减,或者26年还按审计报表走他还会把这笔调走不就对上了吗
请问白条子入账金额有新规定吗?请说的详细一些,有文件做支撑吗?
老师,老板名下的个体户和一般纳税人,他故意不申报,两年了,这个情况下,有罚金吗?税费是没有,两年什么都没报
老师,您好,我的个税汇算清缴,补税金额不超过400是不是不用汇算清缴
小企业会计准则,比如2025年,我暂估材料票50万,并且已经全部结转微成本了,到26年5月底发票还没到,这时候除了企业所得税要调整50万,账上那个应付账款_暂估的要怎么处理?要冲吗?如何冲?此时已是2026年5月,再坐2026面5月想的时候是借:应付账款50万贷:现金50万;还是借:应付账款_暂估50万贷:未分配利润50万?
定期定额的核定征收个体工商户,需要在3月31日之前进行汇算清缴吗
请问老师,一般纳税人开建筑服务劳务费,是几个点
个体户升为一般纳税人,开专票和普票都是一样交税的吗?
请问老师,一般纳税人开劳务,现在是3个点了吗
那机构所在地需要做核销是吧
那机构所在地需要做核销是吧
项目已经结束了,要做核销 ?
结束了,发票也开完了
在哪里申请的外经证,就在哪里办理核销
我们是在机构所在地税务局申请的跨区域涉税事项报告表,到项目地税局预缴的税,当时就在那把反馈表也做了
老师,图片你看得见吗?
已经全部执行完毕,该反馈表可做为核销依据了