这个不是固定的 是按实际业务来的

老师!有个人用我们公司的资质接甲方的工程!工程款打到了我们公司账户上,不算挂靠费,我要收他几个点的费用,我们公司才不会贴钱!就是3个点增值税和城建税,教育费附加,地方教育费附加,还有所得税2.5个点!是不是这样?我是不是要收他3.36 2.5=5.86个点的费用我们公司才不会贴钱!对方不给我们提供进项票!我们公司是小规模纳税人!
老师,我们是一般纳税人建筑公司,增值税税率9个点,企业所得税25个点,附加税和其他的税率是一样的,那如果有人挂靠我们公司,这个税率应该怎么收取呢
老师 我们建筑行业挂靠别人公司 比如他们开票10万(9个点), 我们要提供13个点的材料进项7万 和3万的劳务普票给他们,另外他们还要扣我们10万不含税金额2.5个点税钱,是不是相当于这额外收的2.5个点税钱是他们赚的挂靠费?
老师好,咨询下,建筑公司增值税税负3个点,企业挂靠收取个税1个点,企业所得税2.5,其他税金.0.3,这些都是按利润来算费吧
老板另一家公司挖矿的,非金属矿物税负在5.5左右,每个月交10万左右的税,老板说利润不多,还交那么多税,很心痛,她在怀疑那个会计是不是多交了税?老板要找那会计谈谈。 老板这家是帮那家挖矿的公司加工生产,非金属矿物制品,我网上查的税负5.5,但我自己做账控制税负在2.5左右,会不会预警?是我错了不?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗