你好 借:银行存款 其他应收款-医保 贷:主营业务收入
老师,你好,我想问一下,我们医院是吧病人的医保刷卡是先刷卡收了,之后让病人去医保刷卡了,把单子拿回来我们给退看完结账的钱,怎么做分录
老师,药店销售药品 1、有的用抵用券抵消一部分金额,剩下的微信支付 2、有的用医保卡,而且医保卡刷卡是下个月才到账 这2种情况,该怎么做分录?
老师,我们公司是药店,销售药品的 有的客户是刷医保,这个月刷,下个月的月底才到账 申报第三季度税款的时候,医保收入是按6-8月份的金额申报吗? 因为9月份的医保收入,要10月中下旬才到账
老师,药店销售药品,客户买药花了100元,支付的方式是刷医保(医保钱要下个月月中才到账)+我们店内部给的1张10元优惠券,客户实际只花了90 这样的分录该怎么做呢?
老师,我们的销售药品的药店 A店帮B店代刷医保 医保钱下月才到账 9月份刷的,我做账的时候,已经把代刷的收入减掉了 10月份钱到账了, 我做账的时候,做分录的时候,还需要把这笔钱减掉吗
小企业会计准则 ,资产负债表和利润是不是要按期报送? 不报送有没有啥后果?
老师好,四月27日有批货入库,但是我们财务今天才收到入库单,账上可以五月入库吗?还是得回四月改账啊?
主营业务收入结转本月收入为什么要在借方
老师你好,我想问一下企税汇算清缴,关于A105080表的长期待摊费用,“租入固定资产的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才计提他的摊销额,我需要填到资产原值吗?2024年企税汇算清缴这个“长期待摊费用”要全额纳税调增吗?
职工餐费福利费通过应付职工薪酬核酸需要申报个税么
老师,我们公司在23年九月份还有一笔成本没有结转,现在25年五月份了,应该如何操作呀
公司企业贷款需要财务签字吗?
老师,财务软件的出库金额和销售发票金额有几十块差异,差异是因为系统当时的多单位,没有自动生成,没核对直接审核,请老师指点操作处理
公司是做面料纺织加工的,有自己买别人的布过来加工、也有帮别人加工,帮别人加工的收入是主营业务收入还是其他业务
335原则的优惠政策,到什么时间截止啊
这个是医保回款后的分录,药店当月销售商品顾客刷了医保这个分录怎么做?
这就是销售商品确认收入的分录。 回款是实际收到医保那边的钱 借:银行存款 贷:其他应收款-医保
哦,现在明白了
好的,有问题再继续沟通哈。