你好,除非你24年已经计提过的。

进项票开不了得等到24年1月份开,可以作为23年的成本来抵扣企业所得税吗
23年12月的成本发票未到,暂估入账了,这个发票要到24年2月份才能收到,开具的日期也是24年2月.企业所得税汇算清缴时可以税前扣除吗?
老师好,我想咨询一下,24年开的发票能在24年5月31日企业所得税汇算清缴的时候抵扣23年的企业所得税吗?
我们公司去年是小规模开了300万的发票,没有开具成本票,在今年4月升成一般纳税人,今年5.31前才取得了23年的成本票是专用发票,开了200多万抵扣了去年暂估的成本并形成一部分留抵税款,现在又开具了200万发票,暂时没有取得成本票,因为现在是一般纳税人,可以用24年4月后开具的增值税专用发票抵扣现在开的税费吗?
24年的成本费用票,现在开过来是25年的日期还可以抵24年的企业所得税吗?
住宿费和餐费开专票好吗?
老师您好,老板要求我们内账会计做的账和代账公司的一致,我们应该怎么做,求解
人在安徽可以给上海公司申报税吗
老师您好,请问一下内账的无票支出报销,可以正常入账计入做账系统吗?
老师,我想咨询一下。朋友以个人名义卖了一幅画,对方也是个人,个人对个人。私户收款500万,这个有什么税务风险吗?需要一定交税吗?
老师好,随报销发放的餐补需要报个税吗
老师您好,请问一下公司开办期间,老板打进公司的钱,用途没写投资款,做账时可以计入实收资本科目吗,假设不能,有什么办法补救?
老师,一直亏损所以没有计提所得税费用,但汇算清缴时因调增产生了所得税费用,这笔税金怎么处理?可以记到26年吗?怎么做账?
今天收到美元的资本金,请问用什么汇率确认实收资本的人民币金额呢?
老师,以前年度发生的广告费,现在要做进项税额转出873元,可以直接计入方面损益吗?
账务里面没有计提咋办呢?
你好,你没有计提的,你直接做到24年税务局查到肯定会让你更正的让你补税。
税务没有查账,看报表能看出来是否计提成本呢?
你好,你24年12月的数据跟你现在申报的不一致,是可以查到的。
不缴纳税款,后期查到会有啥风险呢?补税缴纳滞纳金吗?
你好,是的,罚款,补税和滞纳金
大概罚款多少钱,建筑行业企业所得税负率是多少呢?
你好,罚款一般是税金的50~300%之间。 一般你把利润做到8%左右差不多。
那一年开具发票收入金额大概控制到200万以内吗?
你好,这个看你实际的业务了。
这个可以控制,关键害怕被税务稽查,
你好,是的,你不按实际来,就有被查的风险。
我们是建筑行业,开具发票也是真实业务
你好,按规定就是按照完工程度来确认收入。