你好,除非你24年已经计提过的。

进项票开不了得等到24年1月份开,可以作为23年的成本来抵扣企业所得税吗
23年12月的成本发票未到,暂估入账了,这个发票要到24年2月份才能收到,开具的日期也是24年2月.企业所得税汇算清缴时可以税前扣除吗?
老师好,我想咨询一下,24年开的发票能在24年5月31日企业所得税汇算清缴的时候抵扣23年的企业所得税吗?
我们公司去年是小规模开了300万的发票,没有开具成本票,在今年4月升成一般纳税人,今年5.31前才取得了23年的成本票是专用发票,开了200多万抵扣了去年暂估的成本并形成一部分留抵税款,现在又开具了200万发票,暂时没有取得成本票,因为现在是一般纳税人,可以用24年4月后开具的增值税专用发票抵扣现在开的税费吗?
24年的成本费用票,现在开过来是25年的日期还可以抵24年的企业所得税吗?
老师好,是这样,我们之前申请土地款奖励180万,25年1月份到了160万,我们把这160万计入了递延收益,按20年分期摊销记入其他收益,现在26年2月份 又收到剩下的20万,那我这20万是不是应当和之前的160万一样先记入 递延收益,分期摊销?那这20万的话,从什么时候开始摊销呢
老师,库存账是什么意思,需要怎么做的呢
怎么分别报年报,在申报c表呢
老师:公司购置的车,今年老板交车险,购买方:老板自己的名字,能入账报销吗
老师,员工自己先垫付了快递费1000元,快递公司可以把发票开给单位,现在这1000元,可以从公户报销给员工吗?
老师。投资款没投,是不是不能分红?
老师,25年收到保险费的发票已经入账了,26年收到红冲发票后如何做账呢,已经跨年了
真无语,我都不干了,今天来面试的那个人居然问我汇算清缴了做了没有,忙的要死,哪有时间搞
老师,请教:一般纳税人去年的预付账款当时对方没开完发票我先做了费用和进项税,但今年收到发票才发现对方开的是普票(各种原因不能重开专票)。这其中有两万在去年做了进项税,现在要把这两万做成费用。我是一个个月返回去改账呢还是可以在这个月把这两万进项税冲成费用 做平呢
老师, 2月份发工资的时候有四个员工的工资发错了,让员工重新退回公司账户之后又重新给他们发放, 这几笔退回来的工资又重发,账务处理应该怎么做 ?
账务里面没有计提咋办呢?
你好,你没有计提的,你直接做到24年税务局查到肯定会让你更正的让你补税。
税务没有查账,看报表能看出来是否计提成本呢?
你好,你24年12月的数据跟你现在申报的不一致,是可以查到的。
不缴纳税款,后期查到会有啥风险呢?补税缴纳滞纳金吗?
你好,是的,罚款,补税和滞纳金
大概罚款多少钱,建筑行业企业所得税负率是多少呢?
你好,罚款一般是税金的50~300%之间。 一般你把利润做到8%左右差不多。
那一年开具发票收入金额大概控制到200万以内吗?
你好,这个看你实际的业务了。
这个可以控制,关键害怕被税务稽查,
你好,是的,你不按实际来,就有被查的风险。
我们是建筑行业,开具发票也是真实业务
你好,按规定就是按照完工程度来确认收入。