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老师,24年工资多计提了10000,5月做了两笔(重复)工资都是借 管理费用-职工薪酬 10000 贷 应付职工薪酬-工资10000,借 应付职工薪酬1000 贷 其他应付款法人10000 汇算清缴账载金额按账上5万 实际发生额4万,这样可以吗,25年4月账上冲减24年重复做的分录借管理费用-职工薪酬负数10000 贷 应付职工薪酬负数10000,借应付职工薪酬负数10000贷其他应付款法人负数10000,这样对吗

2025-05-23 15:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-23 15:58

你好,如果是计提了5万,发放了4万,那账载金额和税收金额是可以这样填写的。 跨年账务的调整,涉及损益的科目需要通过  以前年度损益调整   科目核算才是的 

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快账用户1481 追问 2025-05-23 16:00

老师,是小企业会计准则,25年4月调账借管利润分配未分配利润负数10000 贷 应付职工薪酬负数10000,借应付职工薪酬负数10000贷其他应付款法人负数1000,这样对吗

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齐红老师 解答 2025-05-23 16:01

你好,小企业会计准则(没有  以前年度损益调整  科目,跨年损益  通过  利润分配—未分配利润  科目核算 ),是你这样调整的的

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快账用户1481 追问 2025-05-23 16:03

老师,汇算清缴纳税调增10000,25年账上调整,借管利润分配未分配利润负数10000 贷 应付职工薪酬负数10000,借应付职工薪酬负数10000贷其他应付款法人负数10000,这样对,是吧老师

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齐红老师 解答 2025-05-23 16:50

你好,是的,是这样处理的

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