那个只能计入以前年度损益调整
老师好,2024年开具的发票可以在2025年入账吗?谢谢!
老师你好,收到的工程材料发票。还没有认证。2024年11月开的票,能在2025年入账吗?
老师您好,请问2025年1月份的费用发票,和2024年12月份的费用发票一起报销了,入账在2024年12月份可以吗?
2024年已结完账,但是2024-2025的取暖费没有交,也没有收到发票,可以在收到发票后再做管理费用吗?
老师,我想问下,2024年计提了工资,但是没有发放,个税也没有申报,但是在2025年5.31日汇算之前发了,可以在2024年所得税汇算时税前扣除么?
老师 折旧 算 本年累计折旧用什么函数 就是比如 一年中有点1.3.6.9 不同月份进来的资产 想要用 公式合计一下 谢谢
您好,老师,餐饮行业有自助餐,正餐,员工餐,招待餐这几类,请问怎么单独核算成本呢
集团财务报表中财务信息审计代表全面审计!然后他是包含审计和审阅么? 不重要的组成部分实施的也可以是审计和审阅么还有特定程序和部分事项审计么
2024年小规模纳税人,季度销售额没超过30万,企业所得税减免缴纳政策
老师,请讲一下汇算清缴退回的预缴税款的账务处理
请问老师,融资担保有限公司的担保费用,开的是金融服务*担保费 税率是免税,请问老师这个担保费是免增值税的么?
老师,麻烦问一下应交税费,未交增值税手工账要怎么登账簿
这个题目中,支付的农产品价款10000元不是价税合计的金额吗?答案怎么没价税分离呢?不是应该按9%的剔除,10%的税率来吗?怎么的进项也要做相应的转出?运费不可正常抵扣吗?
预收帐款帐户期初贷方余额为18000元,本期贷方发生额为16000元,本期借方发生额为24000元,该帐户期末余额为(A借方10000元B借方26000元C贷方10000元0贷方26000元
老师,请问在建期间购买生产用的,放产品的盘子计入什么科目
怎么做这笔分录
借:以前年度损益调整 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款/其他应付款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
老师,我是成本发票在2024年收到了,2025年才发现有多的成本发票这样的分录怎么做
你现在做上年的成本都是一样的做分录的哈。
老师,可以给我写个吗?跨年了不知道怎么录
我前边给出的就是跨年的分录哈
借:以前年度损益调整 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款/其他应付款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
这个?以前年度损益调整就是代替了主营业务成本吗
是的,以前年度损益调整替代当年应该做的损益科目
那在报税时以前损益调整填到哪?直接填入成本吗
你要修改上年的报表,再做汇算,
我要改2024年的报表吗
是的,要税前扣除,就要视同24年正常做了成本,然后做报表,汇算
那这样我在2025年还可以正常抵扣我们成本吗,因为我们是差额征税,我可以用25年的冲入冲抵24年的成本吗
只能在24年抵成本的,就是修改24年的报表,做汇算
好的,可不可以直接做到2025年的成本,不做损益调整
那个就没法抵扣成本了,要做纳税调增的
做到2025年的成本不能抵扣2025的吗
是的,因为做账是按权责发生制,你24年的成本做到了25年不是25年的成本,就不能扣除