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老师,所得税汇算时,调增的产品成本应该计入哪一栏目,谢谢

2025-05-26 06:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-26 06:07

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-05-26 06:16

您好,没有具体说哪个情况,我一起写哈,一般成本调增填 A105000表 第17行 其他 无票支出等 。特殊如业务招待费超支- A105000 第15行。资产折旧调整- A105080表 。 最终自动归集到主表 A100000 第15行 纳税调整增加额 。

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快账用户4121 追问 2025-05-26 06:22

不好意思,老师,是想问调减成本,填哪里,字发错了,谢谢

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齐红老师 解答 2025-05-26 06:23

您好,我们是主营营业务成本还是什么要调减,能说一下是怎么原因要调减么

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快账用户4121 追问 2025-05-26 06:27

账是从代账那里接回来的,没有存货明细,就从头整理了一份后,得出来的库存数,进行调整,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-05-26 06:36

哦哦,就是无票费用, 不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的。年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他

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快账用户4121 追问 2025-05-26 06:47

在本年度借:库存商品,贷:以前年度损益调整,同时借:以前年度损益调整,贷:利润分配-未分配利润,这样做对吗?谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-05-26 06:49

您好,不用做这个分录,我们只是无发票,分录在24年都做好了

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快账用户4121 追问 2025-05-26 07:07

还应该有库存呢,多结转了成本

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齐红老师 解答 2025-05-26 07:09

哦哦,那是这个分录哦,我们24年会计利润会减少一些

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你好,贷纳税调整明细表,扣除项目的其他
2021-05-11
105090这个表格里面有一个坏账,应收账款及预收账款收不回来 你在下面的明细选择逾期几年就可以的 只填写第一列营业外支出的金额。
2022-05-20
对的,是的,是这么做的。
2023-05-23
你好    扣除类调整项目 选择其他栏次里面去报  
2021-04-25
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