同学您好,很高兴为您解答,请稍等
老师 您好 现在做上年度企业所得税汇算清缴,完后2022年成本发票没有到,截止今年5.31日也到不了了,那么做企业所得税汇算清缴纳税调增成本调哪个表哪栏呢?谢谢~是105000表30栏其他吗
老师好:固定资产购入的旧设备没有发票,所得税汇算清缴时是否要调增?谢谢
金融机构纳税调整事项中二、扣除类项目调整中的其他应该都填写啥
劳务派遣公司开具一张发票给我,发票包含劳务费,社保费,实际支付的工资,我该咋记帐
@郭老师,如果2024年整年的收入为零,所得税汇算清缴可不可以都填零啊?
老师:我做汇算的时候,发现第四季度的增值税收入,跟报表的收入不一样,汇算有提示,现在怎么办
老师 个体户用不用计提折旧,前一任会计没计提
董孝彬老师,您好!续问—只要填在纳税调整项目明细表,佣金和手续费里边吗?佣金的话是证券交易的那个流水账户直接扣减的,需要取得发票的吗?
老师,我去年汇算清缴的时候,报送固定资产的分项时,将已经折旧完的电子设备类的数据报错,今年我能按正确的报送吗?比如去年账面电子设备原值450000,累计折旧450000,我汇算的时候填了原值600000,累计折旧600000,今年我能按450000,报送吗?汇算清缴时原值与累计折旧的总计金额都跟账对上的,只是明细分项金额不对
报税系统中怎么查询往月的报表
我们公司第二季度做了一笔业务,利润100万,但是费用比较少,但是老板不想预缴那么多税,可以暂估一些提成之类的费用吗
集团内部单位之间的固定资产无偿调拨,我们是接收的单位,调入方,我贷方应该放哪个科目呢,借方计入固定资产(原值)贷方一个累计折旧(调出方已经计提的折旧)那净值入哪个科目呢
您好,没有具体说哪个情况,我一起写哈,一般成本调增填 A105000表 第17行 其他 无票支出等 。特殊如业务招待费超支- A105000 第15行。资产折旧调整- A105080表 。 最终自动归集到主表 A100000 第15行 纳税调整增加额 。
不好意思,老师,是想问调减成本,填哪里,字发错了,谢谢
您好,我们是主营营业务成本还是什么要调减,能说一下是怎么原因要调减么
账是从代账那里接回来的,没有存货明细,就从头整理了一份后,得出来的库存数,进行调整,谢谢老师
哦哦,就是无票费用, 不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的。年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他
在本年度借:库存商品,贷:以前年度损益调整,同时借:以前年度损益调整,贷:利润分配-未分配利润,这样做对吗?谢谢老师
您好,不用做这个分录,我们只是无发票,分录在24年都做好了
还应该有库存呢,多结转了成本
哦哦,那是这个分录哦,我们24年会计利润会减少一些