你好,可以的。操作没问题。
你好,2月份我们开具了2份增值税专用发票给购买方,购买方已认证抵扣了,3月份时购买方发现金额错误,购买方自己就开具了红字专用发票信息,这2份红字专用发票信息表也拍照发给我们,但我们在导入网络下载红字信息表时,发现跳出来4条记录,其中3条记录金额是一样的,信息表编号是不一样的,只有2条信息表编号跟购买方发给我们是一样的。这种情况是正常的吗。
你好老师,我们是销售方,现购买方10月份销售有退货,10月份我方开的纸质专用发票需要开具红字发票,今购买方填写了红字信息表,但是对方说无法打印出红字信息表。我询问对方是否现在都是在电子税务局里填写的红字信息表呢?对方说是的。但是我疑惑得是,为什么我在我们公司电子税务局里并没有查到红字信息确认单呢?不需要销售方确认吗?安徽蚌埠目前还是纸质发票。我已经在税控盘里查到购买方填写的红字信息了
老师这个是什么意思呢 我们是购买方 去年开出了红字信息表 销售方就一直没去确认开红票 这个月他准备开红票了 是不是我还需要重新开红字信息表呢 另外这个红字信息表 在他没有开具发票的时候 我是否能把这个红字信息表打印出来呢
老师我们是销售当2月份提交了红字信息表购买方确认后我们开出红字发票 4月份的时候我们变更了公司名称税号没有变 那购买方现在还能从他们的税务平台下载出这张红字发票吗
期末余额在贷方,同时为负数,怎么录入期初余额
我是自产自销免税,小规模专业合作社,要申报增值税,怎么出现这么多叹号?
6月份补缴了2024年度的印花税,账务处理可以在7月份做吗?
老师麻烦问下,没有合同,只有发票,还需要纳印花税吗
老师汽车4s店开鲁机动车发票后还需要开增值税票吗?
老师请问下公司4月取得的动车票纸质版的,4月不想抵扣的话,当月增值税申报表可以不申报吗,等需要抵扣的月份申报可以吗
集团下有两个公司,一个是制造业,一个是电商(两个都是独立法人,且法人不同)制造业货物单价8元,打包费1元;电商行业售货单价16元,快递费3元,请问如何做税务筹划
高薪技术企业研发费用加计扣除报企业所得税时如何做账务处理?
集团下有两个公司,一个是制造业,一个是电商,制造业货物单价8元,打包费1元;电商行业售货单价16元,快递费3元,请问如何做税务筹划
老师请问一下,我们5月份工资没发,现在与6月份工资一起发,那么个税是正常按每月报吗?