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去年的餐费,今年5月才开票,想在所得税汇算前做成去年的招待费,我在五月的账里调账,借利润分配未分配利润贷应付账款,先把去年的财务年报里利润表费用增加,资产表应付账款增加,再填汇算表,这样对吗?总觉得应付账款是做到今年的,再修改去年年报这样好像不对

2025-05-26 19:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-26 19:00

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-05-26 19:06

您好,不对,调账​ 借:以前年度损益调整(代替费用科目) 贷:应付账款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 在汇算清缴表(A105000)调增去年招待费,确保税前扣除合规。 修改去年财务报表,今年账务体现调整。

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快账用户2738 追问 2025-05-26 19:10

去年财报修改上面说的两处没问题吧(增加费用和应付)

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齐红老师 解答 2025-05-26 19:13

您对,是的,这个是对的哦,

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快账用户2738 追问 2025-05-26 19:15

这笔调账的不是做到今年5月的吗,那这个应付账款也体现在今年的报表里了,现在又调去年报表,这样不冲突吗

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齐红老师 解答 2025-05-26 19:16

您好,不冲的,负债表的应付是时点数,这个本应在24年计提的,我们没有计提嘛,现在是补计提,这个分录本在24年12月里

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