短期房租,可计入预付账款

房租是六月付的,07.21--10.20 三个月房租,怎么摊销,哪几个月摊销
老师,厂房的租金和仓库的租金分别摊销到哪个科目?
老师,收到房租三个月的发票,没有付款,借方科目没有待摊费用,我该计入哪个科目啊?
短期的待摊费用记到哪个科目
每次缴纳三四个月的房租和物业费,计入哪个科目摊销比较好?长期待摊费用吗?
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
开发票可以再商品明细后面写上详细名字吗?比如大类啤酒后面写上青岛啤酒
老师,报销下午茶,对方开发票,开了冷冻及冷冻饮品,而飞餐饮 服务费发票可以报销吗
来票时:借:预付账款 应交税费-进项税 贷:应付账款,这样吗 付款时:借:应付账款 贷:银行存款
借:管理费用-租赁(按月分摊金额) 借:进项 贷:预付账款
借:预付账款 贷:银行存款
都进管理费用了,还怎么分摊
收到 专用发票时,按月分摊时,这样做
收到发票时怎么做
借:管理费用-租赁(按月分摊金额) 借:进项 贷:预付账款
都进管理费用了,怎么按月分摊
取得发票,附在上面分录后面即可
说的什么呀,都入到管理费用科目了,当月一次性都摊销了,怎么按月摊销
不摊销,三月房租全部一次性入管理费用了????
不是啊,那你都入到管理费用了,怎么摊销啊,费用到月底都结转了
是我说的有问题您没理解吗
做房租费用摊销与取得发票,没有任何关系,只是取得专票当月要增加进项。且附上发票做为附件。
摊销费用的同时,确认了预付账款,后期付款,直接平预付账款。
还是不太东,发票来的时候这样做借:管理费用-租赁(按月分摊金额) 借:进项 贷:预付账款,管理费用里入的不就是三个月的房租吗,怎么摊销
其余的二个月摊销分录 借:管理费用-租赁(按月分摊金额) 贷:预付账款
发票来的时候怎么入
收专票并认证抵扣时 借:管理费用-租赁(按月分摊金额) 借:进项 贷:预付账款