你好,是人家给你们做工程,你可以先计入在建工程。
老师您好!去年在建工程多付了5万元给施工方,今年11月份施工方把对付的5万元退回到我们银行账户(工程还没有完工)这个怎么做会计处理?
请问老师,别人挂靠我公司做工程,比如工程款100万,我们收税金管理费12万,剩下的88万要付给对方,那么我们如何开发票?
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
老师你好 我想咨询一下您 我是一般纳税人 建安业施工方,我给建设方开了200万预付款发票,开票时工程已经开始施工了,但是建设方只付了100万预付款,我该如何做账务处理啊
老师,我们公司在2021开了一张50万的工程服务普通发票给甲方,但是只收到42万的工程款,现在工程也完工了,多开的8万元怎么处理呀?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
是人家给我么做的工程,那老师我现在从预付账款转入在建工程吗,根据工程进度做在建工程,这样可以吗?等工程完工发票开来在转固定资产。
你好,是的。可以的。操作没问题
老师做在建工程还的申报印花税吗。去年就得根据工程进度做了,但是没做,有税务风险吗。
你好,是的,是需要申报了。按合同来申报
老师我按在建工程数额申报可以吗。不按合同申报。
你好,操作是可以的了。