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老师,小微企业应纳税所得额不能超过300万,我账上未分配利润有负350万,目前是不是不需要太担心这个。但是今年之前属于筹建期都是费用,其中还有十几万没票的费用,基本都是筹建期送礼和员工租房的费用,是不是需要补发票或者申报的时候给摘出来,具体怎么操作?

2025-05-29 14:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-29 14:48

对的,是的,你之前年度的收入汇算清缴纳税?全部调增了吗?

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快账用户2047 追问 2025-05-29 14:53

我之前算不都是零申报,所以报税的报表都是空表提交的,上月报税的时候才开始提交财务软件里的数据,但是没有调增

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齐红老师 解答 2025-05-29 14:55

现在是营业期了吗?如果是的话,纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额

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快账用户2047 追问 2025-05-29 14:56

那我现在找些费用票补上行吗

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齐红老师 解答 2025-05-29 14:59

可以,你可以补发票的

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齐红老师 | 官方答疑老师

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