您好,不合适的,固定资产一般是财务软件有单独的模块自动折旧的,另外固定和无形资产折旧摊销的时间起点还不一样
5.31号之前收到银行开具的去年的手续费发票,这些发票如何做账
老师,请问,分月支付的装修费用,我做内账,需要怎么样摊销?不用做会计分录的,直接计入管理费用-待摊费用
老师您好我们是自助洗车,在多个地方开的洗车站点然后多个站点自助洗车我都注册到一个公司上可以吗,不想设立太多分公司,都注册到总公司上可以吗
老师 员工家属挂靠社保 要怎么做分录
老师,咨询一下,我公司5月份由小规模升为一般纳税人,有0.01的末交增值税,该怎么处理?
老师,你好!股东借款公司,公司结息给个人,个人需要缴纳什么税?如果个人开利息发票公司是否还涉及什么税要交吗?
老师,异地工程,需要给施工地址预缴纳增值税,如何操作呢,我已经备案完发票也开了
超市优惠券满减活动怎么入账
老师,我们是一家小规模企业,属于国企性质,如果我们粮食收购的话,账务处理和税务方面怎么办?
老师,21年做账时把租来的厂房做为固定资产入账,而且还计提折旧,现在要怎么调整呢?
啊,为啥我领导让我把1月份要摊销的(著作权使用费)的长期待摊费用的摊销数据加进固定资产折旧表内呢?我公司是代账公司
您好,您看固定资产是下月开始折旧,无形资产是本月摊销,我认为领导意思是一个表格里的2个工作表,还 是独立 的
固定资产是前面一直在折旧中的,还没折旧完金额
您好,这个明白,这2个不同的资产,记账的科目都不一样,
还有,一个问题,老师,那个长期待摊费用的使用时间是一年以上吧,是不是包括了一年
您好,说是这么说,期资产记在长期待摊,最后一年内还在摊销,其实工作中我们也不会去改科目的
我公司那些老员工做记账凭证都是摊销一年的东西写成长期待摊费用,这样是对的吗
您好,我们也这么记账的,因为待摊费用现在不用了
130240元的著作权使用费直接一年摊销完,记长期待摊费用
这不是无形资产吗?不是该摊销10年的吗
还有一个问题,老师,我领导老让我根据个税系统来做工资表,可我不会
您好,这个不合适,准则6号说的著作权就是无形资产