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老板公户付的2900给车的保险,但是开票回来2400,老板说500返现给他呢,这种情况怎么做账

2025-06-03 14:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-03 14:53

返回的500冲付款金额就行

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快账用户1529 追问 2025-06-03 15:10

怎么冲呢

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齐红老师 解答 2025-06-03 15:11

借:银行存款 贷:预付账款

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快账用户1529 追问 2025-06-03 15:14

我就是不知道500该怎么做,平安返现给的他,借:现金,贷,应付?我没用预付

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齐红老师 解答 2025-06-03 15:16

那个需要收回才能冲平的,你当时支付给平安挂的什么科目就冲什么科目

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快账用户1529 追问 2025-06-03 15:21

平安的发票,我挂的借:管理费用-福利费2400 贷:应付账款2400  银行付款我挂,借:应付2900 贷:银行2900  中间的500返现,我做借:库存现金500 贷:应付账款500?

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齐红老师 解答 2025-06-03 15:22

是的,就是那样冲就行

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快账用户1529 追问 2025-06-03 15:23

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-06-03 15:24

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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那就计入管理费用,福利费贷应付职工薪酬,福利费借应付职工薪酬,福利费贷银行。
2022-09-06
你好,你这个做管理费用算了,没有拿到发票,到时候汇算清缴再调。
2025-03-14
哈哈,你们老板也是奇葩的哈。叫客户提供付款依据啊
2022-03-11
通过其他应收款科目过度就是了。
2022-04-18
你好 个人去二手车市场代开发票 可以开3%的发票
2022-06-26
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