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Q

老师,我们公司是制造企业、收到研发和技术服务费怎么入账

2025-06-04 08:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-04 08:46

你好,你们借银行存款,贷其他业务收入,应交税费-应交增值税。

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快账用户5777 追问 2025-06-04 08:47

收到对方开的研发和技术服务费的发票,怎么入账

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齐红老师 解答 2025-06-04 08:50

你好,这个要看你们是让对方做了什么,是车间的服务还是什么

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快账用户5777 追问 2025-06-04 08:55

是的,是车间的服务的话,我怎么入账呢

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齐红老师 解答 2025-06-04 08:56

你好,这个计入制造费用-服务费

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快账用户5777 追问 2025-06-04 08:59

我上次不小心计入研发费用了

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齐红老师 解答 2025-06-04 09:00

你好,你们实际有做研发吗

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快账用户5777 追问 2025-06-04 09:07

可能没有呢

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快账用户5777 追问 2025-06-04 09:08

是2024年11月份收到的发票,我直接调整科目就可以了吗

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齐红老师 解答 2025-06-04 09:10

你好,你的研发费用,后来转入什么科目了。

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快账用户5777 追问 2025-06-04 09:20

转入生产成本了

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齐红老师 解答 2025-06-04 09:21

你好,那就没问题了。

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快账用户5777 追问 2025-06-04 09:22

去年的那个月转入研发费用转入开发支出了

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齐红老师 解答 2025-06-04 09:22

你好,你开发支出有没有结转

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快账用户5777 追问 2025-06-04 09:23

去年的那个月计入研发费用后来报表上转入开发支出了

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齐红老师 解答 2025-06-04 09:24

你好,开发支出呢,现在还是有余额是吗

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快账用户5777 追问 2025-06-04 09:36

是的,还是有余额,没有自动结转

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齐红老师 解答 2025-06-04 09:39

你好,你这个正规的做法是要去调去年的成本了 转入到以前年度损益调整

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你好,你们借银行存款,贷其他业务收入,应交税费-应交增值税。
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