你好,这个是谁开给你的,还是你开的收购发票出去
老师,您好,我是园林景观工程公司,这月收到20万的苗木进项免税发票,我申报时,是不是直接填附表二中第6栏农产品收购发票或者销售发票,填上金额,税额就填金额乘以0.09,然后保存申报是吗
老一般纳税人企业开的收购发票,抵扣进项税额税率是0.09,我填写增值税申报表附表二时农产品发票的金额是填写扣除抵扣后的税额还是收购发票免税额呢?
现在报收购发票进项必须填第6栏,以前我都是直接填在8a加计扣除农产品进项税额那栏,可是从上个月开始就必须填第6栏农产品收购发票一栏,可是我填了后,总是显示农产品加计扣除进项比对不通过是怎么回事?要怎么填才可以呢?
老师您好,请问农产品收购发票的进项税额是怎么抵扣?是直接用农产品收购发票上的金额✖️9%吗?还是先在发票金额上扣除税再去✖️9%
老师,一般纳税人增值税申报表附表二第6栏农产品收购发票或销售发票的金额栏里是填农产品收购发票上的价税合计额还是填扣除了计算抵扣的进项税额后的不含税金额?
是对方开的
买了一批纯牛奶,对方开的
你好,这种要开专票了。
勾选抵扣时,有农产品字样
是专票9%税率的,我抵扣了
你好专票百分之9%的话你可以抵扣。
我是抵扣了,附表上农产品收购发票那栏要填吗?
你好,这个不需要了。你们并没有收购
好的谢谢老师
你好,不用客气的了。
老师25年生活服务业没有增值税加计抵减政策了吗
你好,是的,现在已经没有这个政策了。