你好,你之前拿到发票,进项税计入什么科目的。
安装电线电缆开票编码选哪个
你好老师,股东公司最终收益人在哪里填写
老师用小额零星业务收据是不是就不用申报个税了
老师:请问我单位是房东,与租户签订合同,租户租金让其他单位代付,发票开组户的发票这样算不算虚开发票?
老师,一张发票强可以同时开货物和劳务吗?
下列关于识别和评估认定层次重大错报风险的说法中,正确的有(ABD )。ACD A.某类交易、账户余额和披露越易于发生错报,评估的固有风险可能越高 B.即使拟不测试控制运行的有效性,注册会计师仍应当评估控制风险 C.注册会计师识别确定某项认定是否属于相关认定,应当依据其固有风险 D.对于识别出的认定层次重大错报风险,注册会计师应当分别评估固有风险和控制风险 c选项我不理解是什么意思请解释一下谢谢
25年报24工商年报,但是地址我们在25年地址有变更,这个24年的地址需要和现在一致吗
销售预包装食品(酒),可以收取酒盒、酒瓶、酒盖等包装物的发票吗?
老师现在,发现以前年度的账务,科目记错了,可以在今年的把之前的那笔错的红冲了,重新做一笔对的不
请问小规模企业减免税金怎么做账?
有的时候直接是应交税费-应交增值税-进项税,有的时候是应交税费-应交增值税-带认证进项税,但是最后全部都抵扣完了,而且也交了税款
你好,这样的话,就难了。 因为抵扣后,就是计入应交税费-应交增值税-进项税额 你说的导致现在的情况,具体是什么情况。
现在就是票我刚收到,但是进项已经全部都抵扣完了,然后我就不知道这个票应该怎么做账合适
你好,比如你现在今天收到的这个票,你是什么时候抵扣的?先确认一下。
就是我今天收到了一张票,然后我是23年的4月我已经抵扣了
你好,这个发票是什么时候开的 2年前就已经抵扣了?
发票就是2年前开的,因为这个公司现在清算,所以就查到这张发票一直没给,我也没入账,但是已经抵扣了,抵扣是在电子税务局没管当月的收票情况就光选了进项
你好,是什么业务的发票。费用吗
我们的都是材料票,公司是一家门窗厂
你好,那你借原材料,进项税额,贷应付账款等。
老师就还是正常做账对吗
我平常收到发票也是这么做的
你好,是的,正常做账就行。
老师现在是不是只能这样做了,我之前做的时候确实不会,然后就自己按自己的想法做,今年看了其他人的,感觉自己的不对,但是返工改这个工作量很大,好几年的账务了,也不知道怎么改,我现在就是把后面的全部都做合适了,
你好,是的。只能这样做了。
老师能在问下这样会对账务有什么影响吗
你好,这个你补做进去以后,期末的金额就对了。没有其他影响。