你好,你是管理费用做了2次是吗
去年有一笔分录,借:财务费用280,贷:银行存款280,今年发现应该是借:管理费用280,贷:银行存款280,借:应交税金-减免税280,贷:管理费用280,这个怎么调呢
我公司12月预估了一笔服务费,分录是借管理费用-服务费贷预付账款,结转成本借:主营业务成本贷:管理费用-服务费。23年1月份收到这张4万发票请问老师分录应该怎么写。
小企业会计准则,2019年的一笔账务,现在需要调整。 原账务是,借其他应付款 贷银行存款,借管理费用 贷现金。 正确的应该是,借其他应付款 贷银行存款,借管理费用 贷其他应付款。 调整分录要怎么写?
老师 你好!我公司去年付了一笔款给事务所,当时入账时是直接按管理费入账的 借 管理费用 贷 银行存款 现在发现是错的 应该按这个入才对 借 预付账款— 事务所 贷 银行存款 请问今年调整要怎么调呢
月底应交税费一进项税额转入应交税费待认证进项税额摘要写什么
供应商支付的返利,我们怎么开发票?
其他应付款法人 余额为负数 能不能用欠他工资来抵扣 就是其他应付款和应付职工薪酬
你好老师,含税6元不含税5.5元那个合适
老师 想问问物业公司开出来的,水电卫生费,统一开租赁服务可以吗?
请问新办公司暂时不开设基本户没事吗?
老师,做工作表应发工资997040,扣除个税2610,实际发994430,会计分录如何处理
之前走快递出口的货物未报关,每次都有小金额的收汇,这个如果做收入的话可以做为开票收入吧
用于修缮食堂的费用取得增专票、能不能抵扣税金
老师,给对方汇款,发票开的硒鼓打印机还有纸,备注写什么合适
没有,我下面写的那个管理费应该是错误分录的正确分录
你好,如果实际还没支付 你可以直接借现金,贷应付账款-XX公司就行。
是先支付了钱,后面收到了票,应该是代理记账是换人员做账的,所以他在收到票后,直接做到用库存现金支付了
你好,如果已经付了钱,其实一开始做的是没问题的。只要没有重复做就可以了。