咨询
Q

你好老师,去年发票入账这样 借:以前年度损益调整 贷:其他应付款 结转时:借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 ?

2025-06-05 11:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-05 11:20

你好,是的,就是这样做。

头像
快账用户6338 追问 2025-06-05 11:21

如果在5月31汇算之前拿的发票,这笔金额还能填在汇算表格里作为23年费用扣除吧?超过了汇算时间现在

头像
快账用户6338 追问 2025-06-05 11:21

作为24年费用扣除

头像
齐红老师 解答 2025-06-05 11:23

你好是的 其实超过了汇算时间,它的所属期是属于二三年,也应该去更正二三年。

头像
快账用户6338 追问 2025-06-05 11:25

不用这币费用扣除了,就是只报销个人头上的钱就行了,就不用更正了吧

头像
齐红老师 解答 2025-06-05 11:26

你好,如果你不做费用,就不用更正。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,是的,就是这样做。
2025-06-05
你好,请问你想问的问题具体是?
2023-05-29
你们涉及到法定盈余公积的提取吗
2024-01-11
你好,是的,分录就是这样做了。
2025-05-09
同学您好,您的分录是正确的,冲销其他应付款,管理费用用以前年度损益调整科目代替
2024-01-26
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×