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做了往年的进项税额转出,如果本月不缴税的话,是不是需要把转出的税额算进去,就是本来这个月销项税额是300,转出的进项税额是20的话,我抵扣的税额就需要勾选320?

2025-06-05 12:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-05 12:59

你好,那税务局是要求你在这个月补交,还是需要更正以前的?如果是更正以前的话,直接交税。如果是在本月补交的话,按照你的算法

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快账用户4709 追问 2025-06-05 13:04

要我在6月份申报五月所属期增值税的时候转出,并且更正发票所在年度的年度汇缴,就是更正去年的

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齐红老师 解答 2025-06-05 13:05

那你认证发票的时候认证320。

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快账用户4709 追问 2025-06-05 13:06

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-06-05 13:09

不用客气,工作愉快

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相关问题讨论
你好,那税务局是要求你在这个月补交,还是需要更正以前的?如果是更正以前的话,直接交税。如果是在本月补交的话,按照你的算法
2025-06-05
是的,就是你说的那样子
2024-09-23
按这个思路做: 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-04-24
转出未交增值税=销项税-进项税 如果有留底进项税,转出未交增值税=销项税-进项税-留底进项税
2022-01-14
你好,进项税额不符合抵扣条件,可以不抵扣,计到成本里面去,如果你不小心抵扣了,才需要做进项税额转出。
2021-02-04
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