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做了往年的进项税额转出,如果本月不缴税的话,是不是需要把转出的税额算进去,就是本来这个月销项税额是300,转出的进项税额是20的话,我抵扣的税额就需要勾选320?

2025-06-05 12:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-05 12:59

你好,那税务局是要求你在这个月补交,还是需要更正以前的?如果是更正以前的话,直接交税。如果是在本月补交的话,按照你的算法

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快账用户4709 追问 2025-06-05 13:04

要我在6月份申报五月所属期增值税的时候转出,并且更正发票所在年度的年度汇缴,就是更正去年的

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齐红老师 解答 2025-06-05 13:05

那你认证发票的时候认证320。

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快账用户4709 追问 2025-06-05 13:06

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-06-05 13:09

不用客气,工作愉快

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齐红老师 | 官方答疑老师

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