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老师,无票收入的外账要怎么做?

2025-06-08 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-08 15:34

您好, 这个是我自己写的,完整的,未开票确认收入月:先申报未开票收入(正),下次开票时申报蓝票正数,还有未开票收入(负)和增值税(负),本年度累计未开票收入大于等于0才行(不要跨年),针对本笔交易本月申报收入一正一负,不用交增值税的。 分录:借:应收账款(正) 贷:未开票收入(正) 应交税费-应交增值税-销项税(正) 开票月就是原来分录复制,本月冲回原来一个负按发票的一个正,2分录 借:应收账款(负) 贷:未开票收入(负) 应交税费-应交增值税-销项税(负) 借:应收账款(正) 贷:未开票收入(正) 应交税费-应交增值税-销项税(正) 收入确认的原则不以开具发票为依据,而是遵循权责发生制原则。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九条,企业应纳税所得额的计算以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用

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快账用户8690 追问 2025-06-08 15:37

老师可以简单跟我说说吗?不太能理解

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快账用户8690 追问 2025-06-08 15:38

我公司原先是做零申报后面开通医社保了,收款又没有走公户然后我这边每个月外账这块要怎么做?

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齐红老师 解答 2025-06-08 15:40

您好,就是 不管开票,风险转移就 贷:主营业务收入   销项税 外账就是按规范做账,不要延期确认收入哦

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快账用户8690 追问 2025-06-08 15:42

有没有简单容易理解的做账的步骤呀

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齐红老师 解答 2025-06-08 15:45

您好,有,一个分录, 借:银行或应收   贷:主营业务收入   销项税

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快账用户8690 追问 2025-06-08 15:45

还有我们一个季度开票超过30万之后税率是多少呀?

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齐红老师 解答 2025-06-08 15:46

您好,小规模还是有优惠的 1%

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快账用户8690 追问 2025-06-08 15:46

优惠完税率是1%吗

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齐红老师 解答 2025-06-08 15:49

您好,是的,是这么理解的

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快账用户8690 追问 2025-06-08 16:24

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-06-08 16:25

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同学您好,内账都要做的,外账一般要求做,有的企业省税不做,风险大。
2023-09-15
同学您好,您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品
2024-01-03
你好 无票收入内账,借;库存现金等科目,贷;主营业务收入 外账,借;库存现金等科目,贷;主营业务收入,应交税费—应交增值税 如果无票收入只有100左右的款,也需要做外账的
2020-08-10
你好,对于无票的收入外账确认,账务处理是 借:银行存款等科目 贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
2020-09-19
无票收入,借银行存款贷主营业务收入应交税费 无票支出,借主营业务成本管理费用贷银行存款。
2019-12-30
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