您好,这个把多做的冲掉一部分就可以
请问老师,我司有一种叫挑脚车的固定资产,以前的同事入账时是10台一起入固定资产的,现在做二手车处理,但是又不是卖给同一个人,这个固定资产该怎么处理
老师,您好,我9月份卖了几本书,别人扫码的,但是在当月退了一本书,但是钱没有退,10月份那人又买了相同价钱的一本书,就不用付钱了,这个做账该怎么做啊
老师,你好,我们公司在去年购买了一辆汽车,到目前为止已经折扣了三个月,当时我按照原价入的固定资产,但是三月份政府因为买车补助了一万块钱,这个一万块钱怎么做账呢?
老师,我单位购买了一个设备不知道别的单位会给钱我们,就入了固定资产了,后来又收到了这个设备的钱,要调账吗?该怎么处理呢
老师,公司采购一批办公家具,有新的有二手的,每个的单价不高,就几百,一两千,但加在一起一共花了2万,这种情况该怎么记账啊?是2万一起记成固定资产?还是单个记啊?
客房要求多开票,收几个点才不亏本
员工离职了又入职,然后再入职时直接按照第一次入职的时间做的信息采集,这样只可能对预缴个税造成影响,年底做汇算的时候还是会按照准确的多贴少补的对吗,往年已经产生的错误且已经汇算过了,可以不做处理的吧
24年员工的离职日期填错了一个月应该是10月末离职,填成11月末离职了,个税只申报了10月份属期在11月,后续没有再申报个税了,也不存在社保问题但是个税申报没有错误,在不影响纳税的前提下可以暂不做处理吗个税汇算已经结束了
报关单只有cif价和美元运费已知,保费是000/0.08/1,怎么算这个保费?
老师,我想问一下,工程挂靠,挂靠方开多少材料,多少劳务,多少生活杂费发票?可以把我开出去的金额抵平吗?
老师,公司购买车辆要交10个点的购置税,我抵扣是按照13个点抵扣,这么算下来我实际是不是只能抵扣3个点?
老师你好,甲公司下边再设一个乙公司,那乙公司租的房子,甲公司付的款,怎么做账啊
老师您好!资产负债表的资产总数可以是负数吗?
老师:您好!请问“其他应收款和其他应付款”这2个科目在资产负债表里如果出现负数,需要做重分类吗?
个体工商户的工资也需要在扣缴端申报吗
那我固定资产那个管理表里,怎么调啊,
你直接调账,前面的不要去动了
把多做的折旧也冲掉就可以
老师那我这个固定资产管理统计表里面原值不用动吗?那以后我每个月的折旧就不能按照这个表里的合计记录了吧
前面的不要动,后面再直接调一笔冲掉就可以
老师,您的意思是指分录吗、还是在固定资产统计表里面新增个负数的呢
是的,我说的是分录,到时一笔调就可以
啊,老师您的意思是每期还是按照这个表里的数据计提折旧,然后我在做一笔冲掉部分的折旧分录
是的,是的,就是这样的
哦哦,这样也可以啊,那方便多了,谢谢老师,那我之前计提的那部分也得冲掉对不
是的,把多计提的部分冲掉就可以
谢谢老师
不客气,很高兴帮你