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老师 资产类和负债类互相调整科目就是同方向么 然后资产类就是两个方向反向转化? 例如 其他应收借方5000 预收账款借方6000

2025-06-13 08:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-13 08:23

你好,是的。就是这样理解。 因为资产和负债本身是相反的方向

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快账用户3093 追问 2025-06-13 10:14

比如同一个单位 其他应收和其他应付款 都是贷方有余额 然后我调整时直接把余额都 借其他应收款 贷其他应付款么 其他应收款余额在贷方是表示公司需要改日对方公司钱吗

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齐红老师 解答 2025-06-13 10:15

你好,是的,如果只用一个科目可以这样

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快账用户3093 追问 2025-06-13 10:16

对 因为余额表 资产类出现了负数金额 负债类也是有负数金额 就像整理一下

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齐红老师 解答 2025-06-13 10:20

你好,你可以做报表重分类。

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快账用户3093 追问 2025-06-13 10:25

就是根据这个只改报表往来 ,不用去财务系统调账目么?往来的重分类底稿编制公式: 1.应收账款=应收账款(借方)+预收账款(借方)-计提坏账准备 2.预付账款=预付账款(借方)+应付账款(借方) 3.应付账款=应付账款(贷方)+预付账款(贷方) 4.预收账款=预收账款(贷方)+应收账款(贷方) 5.其他应收账款=其他应收账款(借方)+其他应付账款(借方)-计提坏账准备 6.其他应付账款=其他应付账款(贷方)+其他应收账款(贷方)

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齐红老师 解答 2025-06-13 10:26

你好,是的额,哪个负数,就调到对应科目

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你好,是的。就是这样理解。 因为资产和负债本身是相反的方向
2025-06-13
你叫什么名字意思就是说比如说应收账款是负数那就得调整一下,不然的话,应收账款看着是负数会比较奇怪的看着
2022-10-25
您这边可以先把每个科目的属性了解清楚
2022-07-01
同学你好,是将其他应收款的有借方余额的单位划入其他应收款,有贷方余额的单位划入其他应付款。
2021-01-21
同学你好 这是公式设置问题
2020-11-18
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