是的,明显是之前做错
中途接手了一个公司,按照对方交接过来的科目余额表录入了期初数据生成了新的账套,生成的资产负债表,个别科目数据期初与对方之前的期初不一致,这种情况要怎么办?报税的时候,我可以修改对方之前申报的期初数吗?
老师你好!之前暂估的原材料已经领用了,本月来票已经冲了按发票也从新做了入库,为什么原材料贷方余额相隔了税费数字 老师这样调整可不可以 借原材料,130 贷生产成本130, 借生产成本130
老师你好!之前暂估的原材料已经领用了,本月来票已经冲了按发票也从新做了入库,为什么原材料贷方余额相隔了税费数字 老师这样调整可不可以 借原材料,130 贷生产成本130,
就是有一个小规模,他之前那个会计把出租的那个专利费结转了成本,因为当时做收入的时候,对方没有给我们开票,他做了无票收入,所以他又结转了一个成本。然后那个无形资产背的科目,累计摊销,那个科目里面就是有余额,无形资产,资产负债表上面直接就成了负数了。我现在这个,这样子的,怎么处理呢?
老师,今年10月从速达软件换成了用友,我按照科目余额表录入的期初余额,本年利润是贷方负数,我就是这么录入的。今年年底生成科目表的时候,本年利润出来的是借方数,但是,问题来了,资产负债表取不上这个期初借方数,是什么原因呢?我不会调了!
老师,招聘费分录怎么做?
您好。我们出口退税运输费转给个人违规吗?
房产中介介司发放工资可以直接做借:主营业务成本,贷:银行存款
老师,顾客花了50块微信支付,实际扣完手续费剩49,请问我按50确认收入还是49块,手续费单确认吗
图中问题一二,既然无权处分下签的合同都有效了,那不就等于所有权都成立了么?为什么问题二还说无权处分下的所有权效力是待定的?效力不是跟着合同走的吗?
老师好,请问单位在付了当月电费时直接入了费用,借管理费用,制造费用,其他应收款某某单位,应交增值税进项税,贷银行存款。其中其他应收款是帮行政部门代付的不能抵扣进项税,现需要做一笔进项税额转出的分录应该怎样做。
老师好,请问出口外贸CIF合同金额109000美金,四月份预收美金32700,其中扣38.5报文费,按照四月份第一个工作日汇率7.1775确认预收款,结汇时金额:239265.08人民币,五月份报关出口,报关单运费235美金,保费239美金,扣了邮递费47.57美金,信用证95.38美金,国外扣款229.78美金,按照五月份第一个工作日汇率:7.2008确认收入,5月20日结汇人民币547496.36,当日汇率:7.2108,请问会计分录如何做?
老师,这个税后付现成本是怎么计算的
跨省报个税可以在同一个自然人扣缴端吗?还是需要下载多一个自然人扣缴端
老师,购进商品已付款未收到发票,做账:借:库存商品 贷:银行存款 月底结转成本借:主营业务成本 贷:库存商品 收到发票时怎么做账?