酒店兼营餐饮时,职工食堂费用一般计入: 计提时:按职工岗位分摊至 “管理费用”“主营业务成本” 等,同时贷记 “应付职工薪酬 — 职工福利费”; 支付时:借记 “应付职工薪酬 — 职工福利费”,贷记 “银行存款” 等。
老师您好,公司闲置空地弄了一个小菜园,长出的菜是用于职工食堂做员工餐的,但买菜种和肥料发生的费用记入哪个科目合适啊?
老师您好,我们公司做了一次夏令营的活动,请问这个酒店住宿用餐的费用,我们可以将这个费用记到哪个科目?
老师,请问下食堂费用及单位出的一餐费用记哪个科目好
老师你好,我们是一家餐饮业,有在美团销售食物套餐,然后月底提现了561元的餐费收入,剩余812元未到,这个该怎么做分录呢?还有美团收取的佣金该计入哪个科目?
老师,小规模蔬菜店的餐饮票记账怎么做呢? 是放管理费用的那个二级科目好一点
老师,您好,新开的酒店,5月份没有收入,直接什么都不用管,直接提交申报就行了吗?在哪个地方查开票信息啊
老师好,管食堂的费用,生产买件费用,公司大多数费用都是他垫付,6月份把2月份到5月份的全部报销,总金额2万多,每一项都不是很多。这个怎么做账?能做管理费用其他费用吗?
购买生产办公桌单个没有超过2000元,但加起来一次性购买了7个 金额9900元,单位规定了固定资产单位价值5000元以上才作为固定资产 。这个计入低值易耗品还是固定资产
老师:超市里购买的充值卡,发票怎么开?怎么入账?可以税前扣除吗?
老师我在调以前会计的账23年的发票都没走公户 汽油费 原材料款等 我该怎样做这些账务处理啊 我用流水给她做账呢 这些没走公户 谢谢老师
老师我申报5月个税,这个月没有人员增加减少,还需要操作人员信息采集这一步吗?操作步骤告诉我一下
我们是购买方,现在和供应商有产品质量纠纷,供应商有几万元发票不给我们开,这个账务怎么处理
老师,这电子税务局增值税申报自动出现的开专票金额和我开票系统倒出来不一致怎么办
做现金流量表年报的时候需要用到哪些表
劳务公司一般纳税人如果开具3%的专票,他收到的专票就不可以抵扣,有没有那种可能一个项目,即使开9%,又开3%的那种?还是他一旦开3%的就不可以开9%的发票
还要计提呀?
直接计入福利费就不用计提
还有老师,餐具这些物品走哪个科目合适呢?因为餐饮需要的盘子碗等这些很多 品种也多
都是员工用的吗?计入福利费
嗯,就是员工食堂 买的米面菜这些
同学你好 都是福利费的哦
那这些餐具记什么科目呢 老师
同学你好 也是福利费哦 因为员工用的
我是指餐饮部门的餐具 应记入哪个科目 老师 记固定资产不合适吧,但又是餐饮店的重要物品
计入长期待摊费用按月推销
餐具怎么摊销呢?这不是更麻烦吗
这个按月摊销,摊三年
餐具只要不打破及其他原因,可以一直用 ,摊销三年完了怎么办
摊销完了就不用摊销了 你一直用就行
该怎样摊销?老师
就是按月推销摊三年
不可能一个餐具一个餐具的摊销吧
购进的时候直接一块计入长期待摊费用了,一块摊