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你好,老师,请问我用快帐软件的辅助账簿功能来记录采购暂估入库和收到发票重新入库的话,是这样做分录吗?麻烦看看我的贷方辅助项目那里有没有填错?是不是先红字冲销,然后再做一张重新入库但是辅助项目那里改成已开票??

你好,老师,请问我用快帐软件的辅助账簿功能来记录采购暂估入库和收到发票重新入库的话,是这样做分录吗?麻烦看看我的贷方辅助项目那里有没有填错?是不是先红字冲销,然后再做一张重新入库但是辅助项目那里改成已开票??
2025-06-13 16:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-13 16:44

您好,是的,收到发票先红冲暂估,再按发票做分录,我们的辅助核算对的哦,这个账做得很辛苦的,我们是不会已开票和未开票的辅助,通过摘要来区分

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快账用户8260 追问 2025-06-13 16:49

一般不通过我这样核算吗?我这样通过辅助核算已开票和未开票很累吗?可是我觉得通过摘要区分并不能一眼查出还有多少发票未开啊?这样通过辅助项目核算我一打开辅助核算账目就可以看到已开票金额和未开票金额啊?

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齐红老师 解答 2025-06-13 16:51

不不,您这个核算好,我们是简单化版 是的,您的肯定好,我们是下面这个做法 202X05本月末从业务系统里导出“截止本月末202X0531”未开票的采购单,全部暂估入库,借:原材料或库存商品  贷:应付账款(辅助核算到各供应商),下月初 全部冲回   借:原材料或库存商品(负) 贷:应付账款(辅助核算到各供应商)(负),收到发票正常做分录  借:原材料或库存商品  进项税 贷:应付账款(辅助核算到各供应商),202X06下月末又是统计 “截止本月末202X0630”  全部未开票暂估,每月都是这样滚动。这样不用查,来票就记账。

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快账用户8260 追问 2025-06-13 16:58

那请问我这种方法也可以是吗?老师。如果我这样记账没错以后就这样记录已开票未开票了。

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齐红老师 解答 2025-06-13 16:59

您好,您的方法当然可以哦

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快账用户8260 追问 2025-06-13 17:05

好的,谢谢老师。。。。

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齐红老师 解答 2025-06-13 17:14

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