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公司收到一笔运费,开的专用发票,怎么做账

2025-06-13 21:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-13 21:55

您好,这个是因为什么原因产生的?

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快账用户5307 追问 2025-06-13 21:58

代垫运费

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齐红老师 解答 2025-06-13 22:01

借:销售费用
应交税费
贷:银行存款

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快账用户5307 追问 2025-06-13 22:09

问一下采购的运费和销售的运费都要计入成本吗

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齐红老师 解答 2025-06-13 22:14

是的,这些都是入成本的

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快账用户5307 追问 2025-06-13 23:18

支付或者收到个人货款可以做应收应付吗

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齐红老师 解答 2025-06-13 23:20

收到个人的货款,这个要确认收入的

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快账用户5307 追问 2025-06-13 23:26

哦,我看到过一家企业的账个人货款可以做应收应付

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快账用户5307 追问 2025-06-13 23:38

企业租了房给员工使用计入什么科目,员工有车间员工也有管理销售人员

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齐红老师 解答 2025-06-14 09:33

计入管理费用-福利费,你全都入这个就可以

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快账用户5307 追问 2025-06-14 09:47

这个员工包吃住属于员工福利是吧,不计入管理费用租赁费吗

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齐红老师 解答 2025-06-14 09:50

是的,这种是计入福利费里面的

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您好,直接作为你们的成本就可以
2023-03-18
你好,可以借主营业务成本,借应交税费、应交增值税进项税额贷银行存款。
2022-11-07
如果是购买货物的和你的货物一块做库存商品,里面 借库存商品 进项 贷,银行存款。
2021-01-24
如果是代垫运费,这个发票应是开给你们的购货方的发票。 如果是开成你们公司抬头的发票,这个是只能做你们公司的成本或费用处理。
2020-08-26
你好,他一般都是开给房东的,你们单位是房东吗?
2022-11-17
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