您好,这个的话,之前是做成本科目了还是啥
老师,本公司有免税收入和应税收入,那不能分清的已认证进项税额是按照免税收入占总收入比例做进项税额转出吗? 已抵扣农产品收购的进项税额,现农产品售出,那抵扣的进项税额也要转出吗?转出是按啥比例转呢?
老师,我公司外购的库存商品,已经做了进项税额抵扣,现在要转为固定资产,请问要不要做进项税额转出?
老师请问我去年有一张专票已经认证了现在需要红冲,进项税额转出的话,开的正确发票还是按正常认证抵扣吗
老师之前有一些粮油专票进项也抵扣了,税局发现后需要转出进项补缴增值税,这个要怎么做会计分录
老师您好:我在3月份购汽油1万元专票我当月已抵扣,现在自查发现这笔汽油发票不可以进账,需要进项税转出,请教老师进项税转出会计分录怎么做?汽油发票拿出来换掉吗?
公司购入车辆公司收到机动车发票,车辆用于销售人员跑业务,和接待客户,能够抵扣
生产企业出口退税,最后如果有免抵税额,需要缴纳附加税,那么,这个免抵税额还需要结转到下个月吗?
25年在信用平台里修改了22年的工商年报的税金缴纳金额,当时少统计了最后一个月税金,企业会因为修改了这个数据被列入异常名录吗?
公司购入车辆那些情况公司收到机动车发票不能抵扣呀
老师,如果员工收入是0,公司帮个人承担个人部分社保,那个税申报系统要不要体现该员工啊?
老师,这个题答案部分固定成本的计算和2023年销售收入为啥是销售量的那个比?还有答案部分的最后一句话。2023年预计息税前利润。这个用的是哪个公式?
老师,这个月申报包含16号吗
老师您好,25年修改了22年工商年报数据,直接在公示平台修改的税金少填了,企业会被列入异常名录吗?
25年修改了22年工商年报中的数字会跳出异常吗
25年修改了22年工商年报的缴税数字,当时少填了一个月的数字,会触发再次审核吗?
借:原材料 应交税费—应交增值税—进项税额 贷:银行存款 之前不是按3%进项抵扣,而是按小规模纳税人处购进的农产品抵扣的进项税,现在进项不允许按农产品抵扣,要转出,该怎么转出
您好,那这样的话借 原材料 贷 应交税费 应交增值税 进项税额转出,这样写的
本月网报报税是不是直接在附表二将不可抵扣部分的进项税额填写在:“农产品收购发票或销售发票”一栏,数字手动填写负数
之前是按票面金额加基础扣除率抵扣的,现在要转出,是不是在附表二农产品那栏直接手动填写转出负数,还是要怎么操作
那个地方写负数就可以了那个地方写负数就可以了。