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分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗

2025-06-15 23:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-15 23:17

晚上好亲!不会的,工商年报这个没关系,它也能从税务获得数据的

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齐红老师 解答 2025-06-15 23:18

不会因此变成异常的亲

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相关问题讨论
晚上好亲!不会的,工商年报这个没关系,它也能从税务获得数据的
2025-06-15
好,你当时计提的时候计提的是管理费用吗?
2024-04-23
你好;  1. 之前没有发; 你先调增处理 ;2. 之后发了 你在考虑调减处理的 ;   3. 一定要注意汇算之前是否发了没有;才能去 判断是否填写调增或者调减的  
2023-05-12
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2024-05-30
你好!这个没关系,实际是什么时候认缴就按什么时候。不过他后面这个不应该直接按认缴出资额,除非你们有实际投入实收资本
2022-06-08
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