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请问,一项出口业务,客户还没有采购。之前发票是100%预付的(这个发票给客户了,就是他说的initial invoice),现在发票里的内容改为50%预付+50%发货前。 我以为直接不要那个100%预付的旧发票, 直接按新发票就好了。 客户要求不行,那我们提供Credit Note(贷记单),这样需要注意什么?贷记单大概要怎么写?

2025-06-17 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-17 10:44

处理此业务需注意: 开贷记单原因:明确写清因付款方式从100%预付改为50%预付+50%发货前,需冲销原发票部分金额。 关键信息:标注原发票号、贷记单号,金额(原金额50%),关联新付款条款,附双方沟通记录。 模板要点:包含公司信息、客户信息、金额明细、退款方式(如需),让客户确认回执。 后续:开完后跟进客户确认,按新条款开新发票。

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处理此业务需注意: 开贷记单原因:明确写清因付款方式从100%预付改为50%预付+50%发货前,需冲销原发票部分金额。 关键信息:标注原发票号、贷记单号,金额(原金额50%),关联新付款条款,附双方沟通记录。 模板要点:包含公司信息、客户信息、金额明细、退款方式(如需),让客户确认回执。 后续:开完后跟进客户确认,按新条款开新发票。
2025-06-17
你好;    可以的。 可以申请电子发票的 ;    是的。 你就对应跟着供应商的名称来开  不要开错了。       供应商开票给你 。 你开票给终端客户   
2022-03-11
你好,先说那个多开发票的应付,挂账的部分是不需要支付可以转到营业外收入或者冲之前对应货物的成本;预付账款没票,就转入库,在出库,做无票费用或者成本,所得税汇算清缴的时候,纳税调增。
2025-01-10
这种情况你们已经提供了本属于企业内部文件的发票和订单台账,剩余的工作就是对方的了。建议对方提供进项税额明细账,仔细查找差异原因。
2024-08-28
不会的呀,你这里首先付的定金后面才是支付的余款啊,你这个直接就是一笔经济业务,正常开票入账,就可以了。
2021-04-01
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