您好,更正申报嘛,这个路径【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【申报更正】-【申报更正与作废】 把23年的4季度也要更正申报,因为年报和季度差异大也有风险提示的
企业的季报跟年报申报后发现错误要更改怎么办,不能作废?
发现去年7月个税升申报错误怎么办?
22年的账有错误回去重新弄了,那我23年的账的期初数据是22年的怎么办
23年3月账务有一处错误 该怎么处理
老师您好,客户19年开错的发票,我们23年才发现,客户不肯帮忙补开怎么办?他把错误的红冲了
你好,我们是建筑公司,开了异地工程,之前有做外管证的,现在工程完成了,请问这外管证需要核销吗
税一的老师讲购进农产品取得一般纳税人和小规模纳税人开具的专票也要计算抵扣,不能凭票抵扣,那下面这道题为什么c选项凭票抵扣又是正确的呢?
老师您好,7月有几笔经济业务,上个会计没有计怎么办呢
请朴老师回答,谢谢 老师,第二小问,我理解是,其实会计上应确认680的费用,但是税法上不认,所以纳税调增,形成可抵扣暂时性差异
仓库安装板房做办公室使用记哪个科目呀
老师好 刚考完初级会计,入职一家一般人公司,7月勾选了一部分进项发票,发现与7月增值税申报表进项税额对不上,7月进项税额大于销项税,申报时未产生增值税,7月已经结账,另7月有一笔进项税额转出,,我在报8月增值税的时候吧7月增值税撤销勾选 重新抵扣勾选了7月的进项税,这样操作可以吗,我在勾选8月进项税时带出7月数据 ,我吧7.8月的进项税在8月勾选统计了,请教下老师 接下来我如何操作那笔进项税额转出呢?
老师好 刚考完初级会计,入职一家一般人公司,7月勾选了一部分进项发票,发现与7月增值税申报表进项税额对不上,7月进项税额大于销项税,申报时未产生增值税,7月已经结账,另7月有一笔进项税额转出,,我在报8月增值税的时候吧7月增值税撤销勾选 重新抵扣勾选了7月的进项税,这样操作可以吗,我在勾选8月进项税时带出7月数据 ,我吧7.8月的进项税在8月勾选统计了,请教下老师 接下来我如何操作那笔进项税额转出呢?
#提问#老师,发行股票作为对价取得得被投资单位股权是怎么入账的?请帮我写一个极简分录,谢谢
不执行合同:违约金+按市价确认确认销售的损失 按市价确认销售的损失,不应该是赚的么?为啥是损失
年初租金是什么意思,a为什么是这样算的
是国家企业信用信息公示中
23年的年报
哦哦,这个就好办了,工商年报也是可以更正的呀
工商年报怎么更正
您好,年报公示期内(1月1日-6月30日)更正 进入国家企业信用信息公示系统,输入企业信息登录。找到对应年报,点击 更正年报 或 修改 直接在填写框中修改错误内容。点击 保存 后提交并公示。 年报公示期外(6月30日之后)更正 向当地工商行政管理部门申请更正。准备更正说明、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件等材料。工商部门审核通过后,撤销原年报,企业重新提交。
更正23年的年报,是不是要申请了,现在没法更正了
您好,是的,这是上面写的第2种情况了